瀏覽次數:次
一、部門主要職責
1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
4、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播、電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
5、加強鎮級財政的監督和管理。
6、指導村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員會民主自治。
7、制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。
8、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。
二、2019年年度部門工作任務
一是發展指標提質增效。繼續深化“三個革命”,當好“店小二”,做到有求必應、無事不擾、解決問題,打造最佳營商環境,全力保障藍曉科技、融豪三期、桑家社區、船張社區等項目建設
二是生態指標守底攀高。鐵腕推進散亂污企業整治,扎實做好涇渭河治理,保障涇河生態公園建設,堅決打贏污染防治攻堅戰。
三是民生指標持續發力。持續做好脫貧攻堅,扎實推進“三變”改革工作,全面推進民宿經濟發展。
四是平安指標穩步推進。嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和平安鼎創建要求,加強監督檢查,切實承擔起“保一方平安”的政治責任。
五是黨建指標鞏固拓展。深入推進“兩學一做”學習教育,落實黨建“四大工程”,確保各項指標任務穩步提升,工作標準和效率大幅提高。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,西安市高陵區崇皇街道辦事處下設行政編制機構1個,事業編制機構 2 個。
納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 西安市高陵區崇皇街道辦事處 |
2 | 西安市高陵區崇皇街道辦事處農業綜合服務中心 |
3 | 西安市高陵區崇皇街道辦事處水利水保站 |
四、部門人員情況說明
西安市高陵區崇皇街道辦事處 2019年在職財政供養人員109人,其中行政22人,事業87人,自收自支人員3人,環衛工249人。如圖:

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明。
截至2018年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛12輛,編制內擁有數1輛。單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,依據高陵區財政局關于編制2019年預算的通知文件要求進行編制,涉及一般公共預算當年撥款95.37萬元。
七、2018年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。
2019年本部門預算收入2230.60萬元,其中一般公共預算撥款收入2131.60萬元、政府性基金撥款收入99萬元,2019年本部門預算收入較上年增加157.47萬元,主要原因是工資福利支出增加及基金增加;2019年本部門預算支出2230.60萬元,其中一般公共預算撥款支出2131.60萬元、政府性基金撥款支出99萬元,2019年本部門預算支出較上年增加157.47萬元,主要原因是工資福利支出增加及基金增加。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門預算收入2230.60萬元,其中一般公共預算撥款收入2131.60萬元、政府性基金撥款收入99萬元,2019年本部門預算收入較上年增加157.47萬元,主要原因是工資福利支出增加及基金增加;2019年本部門預算支出2230.60萬元,其中一般公共預算撥款支出2131.60萬元、政府性基金撥款支出99萬元,2019年本部門預算支出較上年增加157.47萬元,主要原因是工資福利支出增加及基金增加。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出2131.60萬元,較上年增加211.11萬元,主要原因是工資福利支出及項目支出增加。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出2131.60萬元,其中:
(1)行政運行(2010301)2019年預算164.38萬元,比上年161.08萬元增加3.3萬元,原因是人員變動級工資調整比上年更精細化。
(2)事業運行(2010350)是反映事業單位的基本支出:2019年預算1,671.38萬元,比上年1,287.13萬元增加384.25萬元,原因為預算精細化,工資福利支出增加等。
(3)行政運行(2010601)是反映財政行政人員的基本支出:2019年預算13.01萬元,比上年17.53萬元減少4.52萬元,原因為財政人員調動調整等。
(4)事業運行(2010650)是反映財政事業人員的基本支出:2019年預算37.85萬元,比上年27.48萬元增加10.37萬元,原因為財政人員調動調整等。
(5)城管執法(2120104)是反映城管執法人員的基本支出:2019年預算59.35萬元,比上年57.19萬元增加2.16萬元,原因為工資福利支出增加。
(6)農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出:2019年預算28.00萬元,比上年27.04萬元增加0.96萬元,原因為工資福利支出增加。
(7)住房保障支出(2210201)是反映單位住房公積金的基本支出:2019年預算62.26萬元,比上年63.40萬元減少了1.14萬元,原因為人員工資滾動,繳費基數改變。
(8)一般行政管理事務(2010302)指辦公經費等支出,2019年預算46.57萬元,比上年424.28萬元減少了377.71萬元,原因為上年含自收自支提高待遇支出。
(9)一般行政管理事務(2010602)支出,2019年預算3萬元比上年3萬元增加了0萬元。
(10)城鄉社區環境衛生(2120501)支出,2019年預算45.80萬元比上年5萬元增加了40.80萬元,原因為上年在項目中列支。

3.支出按經濟科目分類的明細情況
2019年本部門一般公共預算支出2,131.60萬元,其中:
工資福利支出(301)1,970.30萬元,較上年1,962.51萬元增加7.79萬元,原因為人員正常滾動調資及人員變動;
商品和服務支出(302)159.26萬元,較上年108.58萬元增加50.68萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出;
對個人和家庭的補助支出(303)2.04萬元,較上年2.04萬元對比未增加也未減少。

4、按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出2230.6萬元,其中:
機關工資福利支出(501)1,833.6449萬元,較上年增加1,833.6449萬元,原因為新調入人員較多,人員工資正常滾動及變動;
機關商品和服務支出(502)150.8327萬元,較上年增加150.8327萬元, 原因為新調入人員較多,調整預算,保證機關日常支出。
機關資本性支出(一)(503)0萬元,較上年增加(減少)0萬元,原因是無資本性支出;
機關資本性支出(二)(504)0萬元,較上年增加(減少)0萬元,原因是無資本性支出;
對事業單位經常性補助(505)145.0857 萬元,較上年增加145.0857 萬元, 原因是增加自收自支提高待遇;
對事業單位資本性補助(506)0萬元,較上年增加(減少)0萬元,原因是無對事業單位資本性補助;
對個人和家庭的補助支出(303)101.0400 萬元,較上年增加101.0400 萬元, 原因為相關人員撫恤金等增加。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門政府性基金預算收支99萬元,較上年0萬元對比增加99萬元,本年將拆遷過渡費列入年初預算。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出5.5萬元,較上年減少2.8萬元,減少的主要原因是壓縮三公經費支出。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年增加(減少)0萬元;公務接待費0萬元,較上年減少0萬元,減少的主要原因是壓縮公務接待次數;公務用車運行維護費4萬元,;公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元。2019年會議費預算0.5萬元,比上年減少0萬元。2019年培訓費預算1萬元,比上年減少1.2萬元,是壓縮三公經費支出。
(七)機關運行經費安排情況。
2019年本部門公用經費預算50.21萬元,比上年增加8.37萬元,原因為壓縮經費支出。
(八)政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表”。
(九)其他說明
上年無結余“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”已公開空表;“2019年部門整體支出績效目標表”(表16)已根據實際情況進行錄入并公開。
本部門未涉及扶貧項目資金。
八、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.三公經費:是指政府部門人員因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務招待費產生的費用。
