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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
(四)會議費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
(三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果
十一、其他重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
(一)主要職責(zé)
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)街道黨工委的主要職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),執(zhí)行上級黨組織的決議、決定,團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾,保證黨和政府各項(xiàng)決策部署在轄區(qū)順利完成。
2.對轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、公共服務(wù)、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進(jìn)行研究決定,支持街道辦事處依法行使各項(xiàng)行政管理職能。
3.負(fù)責(zé)街道黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè),開展群眾性的政治思想教育,反映社情民意。
4.負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理,按照干部管理權(quán)限,做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。
5.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群團(tuán)、社區(qū)、村委會等組織,支持和保證行政單位、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán),協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。
6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級的非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會團(tuán)體、中介組織的黨建工作。
7.協(xié)助上級人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動,支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。
8.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè),抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。
9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)街道辦事處的主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策,根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定,制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案,并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會發(fā)展規(guī)劃,做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作;做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作,督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí),維護(hù)良好投資環(huán)境;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理,行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé);負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè);協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作;配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動就業(yè)等工作;做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保(合療)、職工醫(yī)保等社會保障工作。
4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作,維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施;貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定,擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
5.指導(dǎo)農(nóng)村(社區(qū))自治組織建設(shè),指導(dǎo)村(居)委會履行職責(zé),提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會建設(shè);指導(dǎo)社區(qū)居委會配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作;配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作,各類突發(fā)事件防范處置工作;協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作;配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪,做好禁毒工作。
7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識宣傳教育工作,對轄區(qū)社區(qū)(村)和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理;配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作,負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào);配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。
8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作;協(xié)助做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(三)機(jī)構(gòu)設(shè)置:根據(jù)上述職責(zé),姬家街道設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1、黨政辦公室(人大工委辦公室、財(cái)政所)
2、黨建辦公室
3、綜治信訪科(司法所)
4、社會事務(wù)管理科(衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合管理辦公室、民政辦公室)
5、城市管理科
6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科(統(tǒng)計(jì)工作站)
7、安全監(jiān)管科
事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)8個
1、社區(qū)綜合服務(wù)站(民政工作站)
2、人力資源和社會保障服務(wù)站
3、農(nóng)村綜合服務(wù)工作站(農(nóng)村集體三資管理中心、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)站)
4、城市建設(shè)和改造辦公室
5、市容環(huán)衛(wèi)站
6、便民服務(wù)中心
7、城市管理綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
8、治污減霾網(wǎng)格化管理辦公室(環(huán)境保護(hù)所)
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個,包括:
| 序 號 | 單 位 名 稱 | 擬變動情況 |
| 1 | 姬家街道辦事處部門本級(機(jī)關(guān)) | |
| 2 | 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
| 3 | 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處水利水保站 |
三、部門人員情況
截止2019年底,本部門人員編制80人,其中行政編制28人、事業(yè)編制52人;實(shí)有人員113人,其中行政18人、事業(yè)95人。單位管理的離退休人員21人,病退1人。

第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門: 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 2,445.52 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 1423.36 |
| 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 428.90 | 2.外交支出 | |
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3.國防支出 | ||
| 4.上級補(bǔ)助收入 | 4.公共安全支出 | 0.54 | |
| 5.事業(yè)收入 | 5.教育支出 | ||
| 6.經(jīng)營收入 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 7.附屬單位上繳收入 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 5 | |
| 8.其他收入 | 8.社會保障和就業(yè)支出 | 51.22 | |
| 9.衛(wèi)生健康支出 | |||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 679.03 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 589.38 | ||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | |||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 16.金融支出 | |||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 19.住房保障支出 | 145.33 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 22.其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 2,874.42 | 本年支出合計(jì) | 2,893.86 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 19.44 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
| 收入總計(jì) | 2,893.86 | 支出總計(jì) | 2,893.86 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:教育 收費(fèi) | ||||||
| 合 計(jì) | 2874.42 | 2874.42 | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1403.92 | 1403.92 | ||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1352.69 | 1352.69 | ||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 598.79 | 598.79 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 53.77 | 53.77 | ||||||
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 605.03 | 605.03 | ||||||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 95.10 | 95.10 | ||||||
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 4.90 | 4.90 | ||||||
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 4.90 | 4.90 | ||||||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 46.33 | 46.33 | ||||||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 17.61 | 17.61 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 3 | 3.00 | ||||||
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 25.72 | 25.72 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| 20406 | 司法 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5 | 5.00 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 5 | 5.00 | ||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游 | 5 | 5.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.22 | 51.22 | ||||||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1 | 1.00 | ||||||
| 2080109 | 社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1 | 1.00 | ||||||
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 40.92 | 40.92 | ||||||
| 2080208 | 基礎(chǔ)政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 40.92 | 40.92 | ||||||
| 20820 | 臨時救助 | 9.3 | 9.30 | ||||||
| 2082001 | 臨時救助支出 | 9.3 | 9.30 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 679.03 | 679.03 | ||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 115.8 | 115.80 | ||||||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 82.59 | 82.59 | ||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 33.21 | 33.21 | ||||||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.33 | 134.33 | ||||||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.33 | 134.33 | ||||||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 125.15 | 125.15 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入收入安排的支出 | 118.4 | 118.40 | ||||||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 303.75 | 303.75 | ||||||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 303.75 | 303.75 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 589.38 | 589.38 | ||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 29.19 | 29.19 | ||||||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9.19 | 9.19 | ||||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20 | 20.00 | ||||||
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 16.9 | 16.90 | ||||||
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 16.9 | 16.90 | ||||||
| 21303 | 水利 | 40.93 | 40.93 | ||||||
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 40.93 | 40.93 | ||||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 502.36 | 502.36 | ||||||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 249.11 | 249.11 | ||||||
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 253.25 | 253.25 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 145.33 | 145.33 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 145.33 | 145.33 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 145.33 | 145.33 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合 計(jì) | 2,893.86 | 1,984.19 | 909.67 | |||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,423.36 | 1271.49 | 151.87 | ||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物 | 1,372.13 | 1223.26 | 148.87 | ||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 618.23 | 618.23 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事物 | 53.77 | 53.77 | |||||
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 605.03 | 605.03 | |||||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 95.10 | 95.10 | |||||
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事物 | 4.90 | 4.9 | |||||
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 4.90 | 4.9 | |||||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 46.33 | 46.33 | 3.00 | ||||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 17.61 | 17.61 | |||||
| 2010602 | 一般行政管理事物 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 25.72 | 25.72 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | |||||
| 20406 | 司法 | 0.54 | 0.54 | |||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.54 | 0.54 | |||||
| 207 | 文化旅游體育和傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.22 | 51.22 | |||||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | |||||
| 2080109 | 社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1.00 | 1.00 | |||||
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 40.92 | 40.92 | |||||
| 2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 40.92 | 40.92 | |||||
| 20820 | 臨時救助 | 9.30 | 9.30 | |||||
| 2082001 | 臨時救助支出 | 9.30 | 9.30 | |||||
| 212 | 城城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 679.03 | 216.92 | 462.11 | ||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 115.80 | 82.59 | 33.21 | ||||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 82.59 | 82.59 | |||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 33.21 | 33.21 | |||||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.33 | 134.33 | |||||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.33 | 134.33 | |||||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 125.15 | 125.15 | |||||
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 6.75 | 6.75 | |||||
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入收入安排的支出 | 118.40 | 118.40 | |||||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 303.75 | 303.75 | |||||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 303.75 | 303.75 | |||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 589.38 | 299.23 | 290.15 | ||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 29.19 | 9.19 | 20.00 | ||||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9.19 | 9.19 | |||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 16.90 | 16.90 | |||||
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 16.90 | 16.90 | |||||
| 21303 | 水利 | 40.93 | 40.93 | |||||
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 40.93 | 40.93 | |||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 502.36 | 249.11 | 253.25 | ||||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 249.11 | 249.11 | |||||
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 253.25 | 253.25 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 145.33 | 145.33 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 145.33 | 145.33 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 145.33 | 145.33 | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存
在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合 計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 2,445.52 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 1423.36 | 1423.36 | |
| 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 428.90 | 2.外交支出 | |||
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 3.國防支出 | ||||
| 4.公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | |||
| 5.教育支出 | |||||
| 6.科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 5 | 5 | |||
| 8.社會保障和就業(yè)支出 | 51.22 | 51.22 | |||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | |||||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 679.03 | 250.13 | 428.90 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 589.38 | 589.38 | |||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 16.金融支出 | |||||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 19.住房保障支出 | 145.33 | 145.33 | |||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
| 22.其他支出 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 本年收入合計(jì) | 2874.42 | 本年支出合計(jì) | 2893.86 | 2464.96 | 428.9 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 19.44 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 一、一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款 | 19.44 | ||||
| 二、政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | |||||
| 收入總計(jì) | 2893.86 | 支出總計(jì) | 2893.86 | 2464.96 | 428.9 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支
和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合 計(jì) | 2464.96 | 1984.19 | 1703.39 | 280.80 | 480.77 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1423.36 | 1271.49 | 1198.55 | 72.94 | 151.87 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物 | 1372.13 | 1223.26 | 1158.46 | 64.79 | 148.87 | |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 618.23 | 618.23 | 586.66 | 31.57 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 53.77 | 53.77 | ||||
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 605.03 | 605.03 | 571.8 | 33.22 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 95.10 | 95.10 | ||||
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 4.90 | 4.9 | 4.9 | |||
| 2010207 | 專項(xiàng)普查活動 | 4.90 | 4.9 | 4.9 | |||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 46.33 | 43.33 | 40.09 | 3.25 | 3.00 | |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | |||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 25.72 | 25.72 | 22.48 | 3.25 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | ||||
| 20406 | 司法 | 0.54 | 0.54 | ||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.54 | 0.54 | ||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2010199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.22 | 51.22 | 9.3 | 41.92 | ||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1.00 | 1 | 1 | |||
| 2080109 | 社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)基層 | 1.00 | 1 | 1 | |||
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 40.92 | 40.92 | 40.92 | |||
| 2080208 | 政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 40.92 | 40.92 | 40.92 | |||
| 20820 | 臨時救助 | 9.30 | 9.3 | 9.3 | |||
| 2082001 | 臨時救助支出 | 9.30 | 9.3 | 9.3 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 250.13 | 216.92 | 76.57 | 140.35 | 33.21 | |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 115.80 | 82.59 | 76.57 | 6.02 | 33.21 | |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 82.59 | 82.59 | 76.57 | 6.02 | ||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 33.21 | 33.21 | ||||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.33 | 134.33 | 134.33 | |||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.33 | 134.33 | 134.33 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 589.38 | 299.23 | 273.64 | 25.6 | 290.15 | |
| 213301 | 農(nóng)業(yè) | 29.19 | 9.19 | 8.75 | 0.45 | 20.00 | |
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9.19 | 9.19 | 8.75 | 0.45 | ||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)運(yùn)行 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 16.90 | 16.90 | ||||
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 16.90 | 16.90 | ||||
| 21303 | 水利 | 40.93 | 40.93 | 15.78 | 25.15 | ||
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 40.93 | 40.93 | 15.78 | 25.15 | ||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 502.36 | 249.11 | 249.11 | 253.25 | ||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 249.11 | 249.11 | 249.11 | |||
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 253.25 | 253.25 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 145.33 | 145.33 | 145.33 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 145.33 | 145.33 | 145.33 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 145.33 | 145.33 | 145.33 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
公開06表
編制部門:西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計(jì) | 1,984.19 | 1,703.39 | 280.80 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 1,438.53 | |||
| 30101 | 基本工資 | 474.00 | |||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 390.14 | |||
| 30107 | 績效工資 | 280.39 | |||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 105.23 | |||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 7.77 | |||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 27.92 | |||
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 7.75 | |||
| 30113 | 住房公積金 | 145.33 | |||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 280.8 | |||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 83.48 | |||
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.81 | |||
| 30205 | 水費(fèi) | 1.03 | |||
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.87 | |||
| 30214 | 租賃費(fèi) | 2.02 | |||
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 2.00 | |||
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.45 | |||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 117.45 | |||
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 29.10 | |||
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 7.71 | |||
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.08 | |||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.45 | |||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 14.18 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 17.15 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 264.86 | |||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 255.56 | |||
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 9.3 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制部門:西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | 4 | 4 | 4 | |||||
| 決算數(shù) | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 合 計(jì) | 0 | 428.90 | 428.90 | 0.00 | 428.90 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 428.90 | 428.90 | 0.00 | 428.90 | 0.00 | |
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 125.15 | 125.15 | 0.00 | 125.15 | 0.00 | |
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0 | 118.40 | 118.40 | 0.00 | 118.40 | 0.00 | |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0 | 303.75 | 303.75 | 0.00 | 303.75 | 0.00 | |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0 | 303.75 | 303.75 | 0.00 | 303.75 | 0.00 |
編制部門:西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.44萬元,本年收入2874.42萬元,本年支出2893.86萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入差額0萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2019年度收入比上年2800.31萬元,增長74.11萬元,增加的主要原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目收入。
2019度年支出2893.86萬元,比上年2780.87萬元增長112.99萬元,主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)2874.42萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2445.52萬元,占85.08%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入428.90萬元,占14.92%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0 %。

三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)2893.86萬元,其中:基本支出1984.19萬元,占68.57%;項(xiàng)目支出909.67萬元,占31.43%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2874.42萬元,總體情況及比上年2800.31萬元增加74.11萬元。主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目收入。
2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2893.86萬元,總體情況及比上年2780.87增長112.99萬元。主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財(cái)政撥款支出2893.86萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年2800.31萬元相比,財(cái)政撥款支出增加93.55萬元,增長主要原因是主要原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務(wù)、臨時救助和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目收入。
(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1519.98萬元,支出決算為2893.86萬元,完成年初預(yù)算的190%。按照政府功能分類科目,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款),年初預(yù)算為1242.63萬元,支出決算為1372.13萬元,完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加了項(xiàng)目支出95.10萬元。
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為46.60萬元,支出決算為46.33萬元,完成年初預(yù)算的99.42%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.90萬元,本年增加一項(xiàng)專項(xiàng)普查活動
3.公共安全支出(類)司法(款), 年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.54萬元,本年增加綜合治理項(xiàng)目支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,本年調(diào)整文化和旅游項(xiàng)目支出。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,本年增加社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40.92萬元,本年增加基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.30萬元,本年調(diào)整臨時救助經(jīng)費(fèi)支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款),年初預(yù)算為104.56萬元,支出決算為115.8萬元,完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加了項(xiàng)目支出33.21萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款),年初預(yù)算為25萬元,支出決算為134.33萬元,完成年初預(yù)算的537%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)支出。
10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款),年初預(yù)算為10.15萬元,支出決算為29.19萬元,完成年初預(yù)算的287%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加了項(xiàng)目支出20萬元。
11.農(nóng)林水支出(類)水利(款),年初預(yù)算為18.35萬元,支出決算為40.93萬元,完成年初預(yù)算的287%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加了經(jīng)費(fèi)支出25.15萬元。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為502.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助249.11萬元,增加了對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助253.25萬元。
13.住房保障支出(類)住房保障支出(款),年初預(yù)算為72.69萬元,支出決算為145.33萬元,完成年初預(yù)算的200%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金改革增加支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1984.19萬元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出1703.39萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出280.80萬元。
人員經(jīng)費(fèi)1703.39萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)基本工資474萬元、津貼補(bǔ)貼390.14萬元、績效工資280.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.77萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.92萬元、其他社會保障繳費(fèi)7.75萬元、住房公積金145.33萬元、生活補(bǔ)助255.56萬元、救濟(jì)費(fèi)9.30萬元。
公用經(jīng)費(fèi)280.80萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)辦公費(fèi)83.48萬元、咨詢費(fèi)0.81萬元、水費(fèi)1.03萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.87萬元、租賃費(fèi)2.02萬元、專用材料費(fèi)0.45萬元、勞務(wù)費(fèi)117.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.10萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.71萬元、福利費(fèi)1.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬元、其他交通費(fèi)用14.18萬元、其他商品和服務(wù)支出17.15萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元,支出決算為2.45萬元,完成預(yù)算的61.25%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.55萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.45萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團(tuán)組0個,0人次,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。
2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4萬元,支出決算為2.45萬元),完成預(yù)算的61.25%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.55萬元。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。
2019年度公務(wù)接待0批次,0人次,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。
2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(四)會議費(fèi)支出情況說明。
2019年度會議費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2019年度政府性基金決算收入428.90萬元,支出428.90萬元。
九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預(yù)算8個項(xiàng)目支出開展了績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個,二級項(xiàng)目8個,共涉及資金74.89萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3%;組織對 2019年度政府性基金預(yù)算0個項(xiàng)目支出開展了績效自評,涉及項(xiàng)目0個,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
本部門組織對2019年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評,涉及資金2893.86萬元。占部門整體支出總額的100%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1、治污減霾項(xiàng)目。治污減霾項(xiàng)目自評得分94.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元,執(zhí)行數(shù)12.7萬元,完成預(yù)算的85%。
主要產(chǎn)出和效果:通過項(xiàng)目實(shí)施,街辦轄區(qū)治污減霾工作順利進(jìn)行。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在街辦治污減霾工作中存在落實(shí)不到位情況,造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。
2、綜治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。綜治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分93.7分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.89萬元,執(zhí)行數(shù)1.49萬元,完成預(yù)算的79%。
主要產(chǎn)出和效果:
通過項(xiàng)目實(shí)施,街辦轄區(qū)綜合治理工作順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在街辦綜治工作中存在落實(shí)不到位情況,造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理項(xiàng)目。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理項(xiàng)目自評得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)3萬元,完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果:
通過項(xiàng)目實(shí)施,街辦轄區(qū)財(cái)政管理工作順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在街辦財(cái)政管理工作中存在落實(shí)不到位情況,造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。
4、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理項(xiàng)目。城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理自評得分91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)3.26萬元,完成預(yù)算的33%。
主要產(chǎn)出和效果:
通過項(xiàng)目實(shí)施,街辦轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理工作順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在街辦環(huán)境衛(wèi)生工作中存在落實(shí)不到位情況,造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)、
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。
5、基層工作保障項(xiàng)目。基層工作保障項(xiàng)目自評得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬元,執(zhí)行數(shù)35萬元,完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果:
通過項(xiàng)目實(shí)施保障街辦工作順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在保障街辦工作開展過程中,上半年工作滯后,下半年運(yùn)轉(zhuǎn)較快,支出壓力大。造成的原因?yàn)橛蓄A(yù)算執(zhí)行不到位情況。
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。
6、基層共青團(tuán)工作保障項(xiàng)目。基層共青團(tuán)工作保障項(xiàng)目自評得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)25萬元,完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果:
通過項(xiàng)目實(shí)施保障街辦共青團(tuán)工作順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在保障街辦工作開展過程中存在落實(shí)不到位情況,造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。
7、法律服務(wù)工作項(xiàng)目。法律服務(wù)工作項(xiàng)目自評得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)3萬元,完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果:
通過項(xiàng)目實(shí)施保障街辦法律服務(wù)工作順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在保障街辦工作開展過程中存在落實(shí)不到位情況,造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。
8、紀(jì)檢工作項(xiàng)目。紀(jì)檢工作項(xiàng)目自評得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)1.75萬元,完成預(yù)算的35%。
主要產(chǎn)出和效果:
通過項(xiàng)目實(shí)施保障街辦紀(jì)檢工作順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在保障街辦紀(jì)檢工作開展過程中存在落實(shí)不到位情況,造成的原因?yàn)楸O(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)監(jiān)管及日常工作治理。
(三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋,整體自評得分98分。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1519.98萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。執(zhí)行數(shù)2893.86萬元,完成預(yù)算的190 %。本部門2019年預(yù)算安排不涉及扶貧項(xiàng)目。
主要產(chǎn)出和效果:整體支出完成情況良好,按照2019年工作計(jì)劃,完成了工作任務(wù),預(yù)算安排和重點(diǎn)工作安排方面還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
主要工作績效是:本街辦整體支出推進(jìn)有序,主要績效:(1)、制度建設(shè)完整,日常工作有制度約束,保證工作正常開展。(2)、街辦人員服務(wù)到位,人民群眾滿意度高,社會評價良好。(3)、各項(xiàng)工作開展有序,在預(yù)算有限的情況下,保證街辦日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),重點(diǎn)工作完成情況良好。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算編制應(yīng)更加科學(xué)化。
下一步改進(jìn)措施:根據(jù)不同項(xiàng)目有針對性的進(jìn)行預(yù)算。
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 治污減霾項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||
| 年度資金總額(萬元) | 15 | 15 | 12.7 | 10 | 85% | 8.5 | |||||||||
| 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 15 | 15 | 12.7 | 10 | 85% | 8.5 | |||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
| 保障街辦年度治污減霾工作健康發(fā)展 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保持區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生整潔干凈 | 每日清掃道路 | 100% | 10 | 8 | 加強(qiáng)日常監(jiān)管力度 | ||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 空氣質(zhì)量、人居環(huán)境 | 達(dá)到地方標(biāo)準(zhǔn)PM2.5 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 時效指標(biāo) | 參與并監(jiān)督制止轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染行為 | 12次以上 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 成本指標(biāo) | 勞務(wù)費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等 | 全年預(yù)算15萬元 | 85% | 10 | 8.5 | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 愛護(hù)辦公設(shè)施車輛 | 全年無損壞 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 社會效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達(dá)到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達(dá)到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達(dá)到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達(dá)到95%以上 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 總分 | 100 | 94.5 | |||||||||||||
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 綜治經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
| 年度資金總額(萬元) | 1.89 | 1.89 | 1.49 | 10 | 79% | 7.9 | |||||||||||||
| 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 1.89 | 1.89 | 1.49 | 10 | 79% | 7.9 | |||||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
| 保障街辦年度綜合治理工作健康發(fā)展 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||||||||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全面完成年度任務(wù) | 1.89 | 1.49 | 10 | 7.9 | 加強(qiáng)日常監(jiān)管力度 | ||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 1.89 | 1.89 | 1.49 | 10 | 7.9 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 時效指標(biāo) | 全年 | 1.89 | 1.49 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 1.89 | 1.89 | 1.49 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 為轄區(qū)提供穩(wěn)定的營商環(huán)境 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 保障轄區(qū)穩(wěn)定綜治安全 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | ||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 保障轄區(qū)穩(wěn)定綜治安全 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 總分 | 100 | 93.7 | |||||||||||||||||
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
| 年度資金總額(萬元) | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
| 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
| 保障街辦年度財(cái)政管理工作健康發(fā)展 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||||||||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全面完成年度任務(wù) | 3 | 3 | 10 | 10 | 加強(qiáng)日常監(jiān)管力度 | ||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 時效指標(biāo) | 全年 | 3 | 3 | 10 | 9 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 保障街辦財(cái)政管理工作的進(jìn)行 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | ||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 總分 | 100 | 99 | |||||||||||||||||
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
| 年度資金總額(萬元) | 10 | 10 | 3.26 | 10 | 33% | 5 | |||||||||||||
| 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 10 | 10 | 3.26 | 10 | 33% | 5 | |||||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
| 保障街辦年度環(huán)境衛(wèi)生管理工作順利進(jìn)行 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||||||||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全面完成年度任務(wù) | 10 | 3 | 10 | 8 | 加強(qiáng)日常監(jiān)管力度 | ||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 時效指標(biāo) | 全年 | 10 | 3 | 10 | 5 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 為轄區(qū)提供良好的環(huán)境 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | ||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 為轄區(qū)提供良好的環(huán)境 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 總分 | 100 | 91 | |||||||||||||||||
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 基層工作保障經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
| 年度資金總額(萬元) | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
| 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
| 保障街辦年度工作順利進(jìn)行 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||||||||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全面完成年度任務(wù) | 35 | 35 | 10 | 9 | 加強(qiáng)日常監(jiān)管力度 | ||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 35 | 35 | 35 | 10 | 9 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 時效指標(biāo) | 全年 | 35 | 35 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 保障街道辦各項(xiàng)工作順利進(jìn)行 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | ||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 總分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 基層共青團(tuán)工作保障經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
| 年度資金總額(萬元) | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
| 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
| 保障街辦共青團(tuán)工作順利進(jìn)行 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||||||||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全面完成年度任務(wù) | 2 | 2 | 10 | 9 | 加強(qiáng)日常監(jiān)管力度 | ||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 時效指標(biāo) | 全年 | 2 | 2 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 保障街道辦共青團(tuán)各項(xiàng)工作順利進(jìn)行 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | ||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 總分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 法律服務(wù)工作保障經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
| 年度資金總額(萬元) | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
| 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
| 保障街辦法律服務(wù)工作順利進(jìn)行 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||||||||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全面完成年度任務(wù) | 3 | 10 | 9 | 加強(qiáng)日常監(jiān)管力度 | |||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 時效指標(biāo) | 全年 | 3 | 3 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 保障街道辦法律服務(wù)工作順利進(jìn)行 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | ||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 總分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 紀(jì)檢經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||
| 年度資金總額(萬元) | 5 | 5 | 1.75 | 10 | 100% | 8 | |||||||||||||
| 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 5 | 5 | 1.75 | 10 | 100% | 8 | |||||||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
| 保障街辦紀(jì)檢工作順利進(jìn)行 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||||||||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全面完成年度任務(wù) | 3 | 10 | 8 | 加強(qiáng)日常監(jiān)管力度 | |||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 時效指標(biāo) | 全年 | 3 | 3 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 社會效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 保障街道辦紀(jì)檢工作順利進(jìn)行 | 10 | 10 | 預(yù)算未能細(xì)化,之后預(yù)算要更加合理化 | ||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在群眾中形成良好的口碑 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 總分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||
十一、其他重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.83萬元,支出決算為72.94萬元,完成預(yù)算的149%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加24.11萬元,主要原因是2019年增加統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)普查活動經(jīng)費(fèi)4.90萬元和其他項(xiàng)目支出增加。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。
截至2019年末,本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛6輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。2019年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
5.調(diào)整預(yù)算數(shù):填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù),包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù),即:調(diào)整預(yù)算數(shù)=年初預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)增數(shù)-預(yù)算調(diào)減數(shù)。