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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓費支出情況說明
(四)會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
(一)部門主要職責
1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策,根據國家的政策、法令和上級政府的決定,制定轄區內實施的具體方案,并組織實施。
2.負責制定、實施街道社會發展規劃,做好轄區經濟組織的服務工作;做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作,督促協調各項公共配套設施的落實,維護良好投資環境;負責經濟數據統計上報工作。
3.負責轄區綜合事務管理,行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責;負責轄區公共服務設施建設;協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作;配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作;做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保(合療)、職工醫保等社會保障工作。
4.做好轄區城市管理相關工作,負責轄區市容環衛相關工作,維護市政基礎設施;貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定,擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃,并組織實施。
5.指導農村(社區)自治組織建設,指導村(居)委會履行職責,提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設;指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作;配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。
6.負責轄區社會穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作;負責轄區實有人口的服務管理工作;負責校園周邊安全因素的排查化解工作,各類突發事件防范處置工作;協助做好安置幫教、社區矯正工作;配合公安機關打擊犯罪,做好禁毒工作。
7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作,對轄區社區(村)和生產經營單位及村民自建房進行安全管理;配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作,負責安全事故的統計上報;配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。
8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作;協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。
9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
(二)內設機構
涇渭街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。
辦公時間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)
二、部門決算單位構成
納入本部門2019年度部門決算編制范圍的非獨立核算的二級決算單位共有3個,包括:
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
| 1 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處(本級) | 行政 |
| 2 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 | 事業 |
| 3 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處水利水保站 | 事業 |
三、部門人員情況

截止2019年底,本部門人員編制90人,其中行政編制32人、事業編制58人;;實有人94人,其中行政25人、事業69人。單位管理的離退休人員7人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 3,838.90 | 1.一般公共服務支出 | 1,199.87 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 2,566.34 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 9.78 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 94.86 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 4,454.17 | ||
| 12.農林水支出 | 439.40 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 119.58 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 98.60 | ||
| 本年收入合計 | 6,405.25 | 本年支出合計 | 6,421.27 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 16.02 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 6,421.27 | 支出總計 | 6,421.27 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 6,405.25 | 6,405.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,183.86 | 1,183.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,109.16 | 1,109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運行 | 557.87 | 557.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業運行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財政事務 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業運行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基層政權和社區建設 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 4,454.17 | 4,454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 1,743.07 | 1,743.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,709.74 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 364.53 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農業土地開發資金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農業土地開發資金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 439.39 | 439.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林業和草原 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林業和草原支出 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農村綜合改革 | 285.82 | 285.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入
可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 6,421.27 | 1,566.32 | 4,854.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,125.18 | 1,022.58 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運行 | 573.89 | 573.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業運行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財政事務 | 69.70 | 66.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業運行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 94.86 | 1.18 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基層政權和社區建設 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 4,454.17 | 160.09 | 4,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 1,743.07 | 33.33 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,709.74 | 0.00 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1,448.55 | 0.00 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 364.53 | 0.00 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 1,084.02 | 0.00 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農業土地開發資金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農業土地開發資金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 439.39 | 191.19 | 248.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 37.15 | 17.15 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林業和草原 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林業和草原支出 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農村綜合改革 | 285.82 | 125.82 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1、一般公共預算財政撥款 | 3,838.90 | 1、一般公共服務支出 | 1,199.87 | 1,199.87 | 0.00 |
| 2、政府性基金預算財政撥款 | 2,566.34 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | ||
| 6、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 8、社會保障和就業支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
| 9、衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城鄉社區支出 | 4,454.17 | 1,894.82 | 2,559.34 | ||
| 12、農林水支出 | 439.40 | 439.40 | 0.00 | ||
| 13、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | ||
| 20、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 98.60 | 91.60 | 7.00 | ||
| 本年收入合計 | 6,405.25 | 本年支出合計 | 6,421.27 | 3,854.92 | 2,566.34 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 16.02 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 16.02 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 總計 | 6,421.27 | 總計 | 6,421.27 | 3,854.92 | 2,566.34 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 3,854.92 | 1,566.32 | 1,323.78 | 242.54 | 2,288.60 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 1,026.82 | 67.46 | 105.60 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,125.18 | 1,022.58 | 963.39 | 59.19 | 102.60 | |
| 2010301 | 行政運行 | 573.89 | 573.89 | 535.47 | 38.41 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | |
| 2010350 | 事業運行 | 448.69 | 448.69 | 427.92 | 20.78 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | |
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 20106 | 財政事務 | 69.70 | 66.70 | 63.43 | 3.27 | 3.00 | |
| 2010601 | 行政運行 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2010650 | 事業運行 | 63.00 | 63.00 | 59.73 | 3.27 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 94.86 | 1.18 | 1.04 | 0.14 | 93.68 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | |
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | |
| 20802 | 民政管理事務 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | |
| 2080208 | 基層政權和社區建設 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | |
| 20820 | 臨時救助 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 1,894.83 | 160.09 | 30.97 | 129.12 | 1,734.74 | |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 1,743.07 | 33.33 | 30.97 | 2.36 | 1,709.74 | |
| 2120104 | 城管執法 | 33.33 | 33.33 | 30.97 | 2.36 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.74 | |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 126.76 | 0.00 | |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 126.76 | 0.00 | |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2129901 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.60 | |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.60 | |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.60 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(按經濟分類科目)
公開06表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 1,566.32 | 1,323.78 | 242.54 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 1,196.53 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 271.56 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 324.29 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 344.27 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 84.94 | 0.00 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 22.51 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 120.02 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 242.54 | |
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 75.37 | |
| 30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | |
| 30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | |
| 30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 47.51 | |
| 30214 | 租賃費 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 30216 | 培訓費 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | |
| 30226 | 勞務費 | 0.00 | 0.00 | 79.20 | |
| 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 127.25 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 125.82 | 0.00 | |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事金額單位:萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 18.88 | 0.00 | 0.88 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 |
| 決算數 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 3.50 | 4.91 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | 0.00 | 2,566.34 | 2,566.34 | 0.00 | 2,566.34 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 0.00 | 2,559.34 | 2,559.34 | 0.00 | 2,559.34 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00 | 1,448.55 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 364.53 | 364.53 | 0.00 | 364.53 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 1,084.02 | 0.00 |
| 21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| 21211 | 農業土地開發資金安排的支出 | 0.00 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 |
| 2121100 | 農業土地開發資金安排的支出 | 0.00 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 0.00 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 0.00 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增加509.8萬元,主要原因為政府性基金的增加。
2019度年支出總體情況及比上年增長938.21萬元,增加的主要原因是因為城鄉社區支出增加。
二、收入決算情況說明

2019年度收入合計6421.27萬元,一般性預算財政撥款3838.9萬元,其中占59.78%;政府性基金預算財政撥款2566.34萬元,占39.96%;年初結轉結余16.02萬元,占0.26%。
三、支出決算情況說明

2019年度支出合計6421.27萬元,其中:基本支出1566.32萬元,占24.39%;項目支出4854.94萬元,占75.61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增加509.8萬元,主要原因為政府性基金的增加。
2019度年支出總體情況及比上年增長938.21萬元,增加的主要原因是因為城鄉社區支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出6421.27萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加938.21萬元,增長17.11%,主要原因是城鄉社區和住房保障支出的增加。
(二)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為1143.43萬元,支出決算為6421.27萬元,完成年初預算的561.57%。按照政府功能分類科目,其中:
1.一般公共服務支出
(1)行政運行
年初預算為200萬元,支出決算為575.89萬元,完成年初預算的287.94%。決算數大于預算數的主要原因是街辦人員及業務量的增加。
(2)一般行政管理事務
年初預算為48.82萬元,支出決算為69.3萬元,完成年初預算的141.95%。決算數大于預算數的主要原因是街辦業務量的增加。
(3)事業運行
年初預算為692.05萬元,支出決算為448.69萬元,完成年初預算的64.83%。決算數小于預算數的主要原因是辦公費用的減少。
(4)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出
年初預算為0,支出決算為33.3萬元,決算增加的原因為專項生活補助的增加。
(5)專項普查活動
年初預算為0,支出決算為5萬元,決算增加的原因為專項普查的委托業務費增加。
2 財政事務
(1)行政運行
年初預算為0,支出決算為3.7萬元,財務行政人員的增加。
(2)一般行政管理事務
年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%。支出決算與年初預算持平。
(3)事業運行
年初預算為42.22萬元,支出決算為63萬元,完成年初預算的149.21%。支出決算大于年初預算的原因是社會保障繳費基數的增加。
3 教育支出
(1)其他普通教育支出
年初預算為0萬元,支出決算為9.78萬元。支出決算大于年初預算的原因是渭濱學校拆遷專項資金的增加。
4 文化旅游體育和傳媒支出
(1)其他文化和旅游支出
年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的149.21%。支出決算大于年初預算的原因是文化旅游建設的基礎設施的增加。
5 社會保障和就業支出
(1)社會保險經辦機構
年初預算為0萬元,支出決算為0.39萬元。支出決算大于年初預算的原因是其他對個人和家庭補助的增加。
(2)基層政權和社區建設
年初預算為0萬元,支出決算為93.68萬元。支出決算大于年初預算的原因是社區的辦公及專項經費。
(3)臨時救助支出
年初預算為0萬元,支出決算為0.79萬元。支出決算大于年初預算的原因是臨時救助資金的追加。
6 城鄉社區支出
(1)城管執法
年初預算為44.98萬元,支出決算為33.33萬元,完成年初預算的74.09%。決算數小于預算數的主要原因是城管執法部分經費涇渭從街辦本級支出。
(2)其他城鄉社區管理事務支出
年初預算為0萬元,支出決算為1709.74萬元,決算數大于預算數的主要原因是專項拆遷項目的增加。
(3)城鄉社區環境衛生
年初預算為25萬元,支出決算為126.76萬元,完成年初預算的507.04%,決算數大于預算數的主要原因是治污減霾、環境衛生等業務量的增加。
(4)征地和拆遷補償支出
年初預算為0萬元,支出決算為364.53萬元,決算數大于預算數的主要原因是拆遷項目、土地的補償款增加。
(5)其他國有土地使用權出讓收入安排支出
年初預算為0萬元,支出決算為1084.02萬元,決算數大于預算數的主要原因是拆遷項目、土地的補償款增加。
(6)征地和拆遷補償支出
年初預算為0萬元,支出決算為105萬元,決算數大于預算數的主要原因是拆遷項目、土地的補償款增加。
(7)農業土地開發資金安排的支出
年初預算為0萬元,支出決算為24.1萬元,決算數大于預算數的主要原因是農業開發項目的增加。
(8)城市環境衛生
年初預算為0萬元,支出決算為981.69萬元,決算數大于預算數的主要原因城市環境基礎設施建設的增加。
(9)其他城鄉社區支出
年初預算為0萬元,支出決算為25萬元,決算數大于預算數的主要原因其他資本性支出的增加。
7 農林水支出
(1)事業運行
年初預算為17.62萬元,支出決算為17.15萬元,完成年初預算的97%,決算數小于預算數的主要原因是部分支出從本級事業口支出。
(2)其他農業支出
年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數大于預算數的主要原因是大型修繕的增加。
(3)其他農業和草原支出
年初預算為0萬元,支出決算為68.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是地面及青苗補償款的支出增加。
(4)水利行業業務管理
年初預算為9.52萬元,支出決算為48.82萬元,決算數大于預算數的主要原因是包括河道保潔員工資。
(5)對村委會和村黨支部的補助
年初預算為0萬元,支出決算為125.85萬元,決算數大于預算數的主要原因是這部分資金年初另行安排。
(6)對村集體經濟組織的補助
年初預算為0萬元,支出決算為160萬元,決算數大于預算數的主要原因是這部分資金年初另行安排。
8 住房保障支出
(1)住房公積金
年初預算為60.07萬元,支出決算為119.58萬元,完成預算的199%,決算數大于預算數的主要原因是繳存基數的增加。
9 其他支出
(1)其他支出
年初預算為0萬元,支出決算為160萬元,決算數大于預算數的主要原因是大型修繕項目的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1566.32萬元,包括:人員經費支出1323.78萬元和公用經費支出242.54萬元。
人員經費1323.78萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)基本工資271.56萬元、津貼補貼324.29萬元、獎金344.27萬元、績效工資3.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費84.94萬元、職業年金繳費1.70萬元、職業基本醫療繳費22.51萬元、其他社會保障繳費2.25萬元、住房公積金120.03萬元、其他工資福利支出21.41萬元、生活補助125.82萬元、救濟費0.79萬元、其他對個人和家庭的補助0.64萬元。
公用經費242.54萬元,主要包括辦公費75.37萬元、印刷費26.7萬元、水費2.13萬元、電費0.75萬元、差旅費0.47萬元、維修(護)費47.51、租賃費0.13、會議費0.50、培訓費0.91萬元、勞務費79.20萬元、委托業務費5.00萬元、工會經費2.21萬元、公務用車運行維護費1.6萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為18.88萬元,支出決算為10.07萬元,完成預算的53.34%。決算數較預算數減少8.81萬元,主要原因是部分支出從代管資金支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算1.66萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為6.00萬元,支出決算為1.66萬元,完成預算的27.67%,決算數較預算數減少4.34萬元,主要原因是部分支出從代管資金支出。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待0批次,0人次,預算為0.88萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少0.88萬元,主要原因是本年次無接待。
(三)培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為7萬元,支出決算為4.91萬元,完成預算的70.14%,決算數較預算數減少2.09萬元,主要原因是培訓減少。
(四)會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為5萬元,支出決算為3.5萬元,完成預算的70%,決算數較預算數減少1.5萬元,主要原因是會議減少。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
政府性基金預算本年收入2566.34萬元,本年支出2566.34萬元。
(一)城鄉社區支出
1、征地和拆遷補償支出,本年收入364.53萬元,本年支出364.53萬元。
2、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出,本年收入1084.02萬元,本年支出1084.02萬元。
(二)國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出
1、征地和拆遷補償支出,本年收入105萬元,本年支出105萬元。
(三)農業土地開發資金安排的支出
1、農業土地開發資金安排的支出,本年收入24.1萬元,本年支出24.1萬元。
(四)城市基礎設施配套費安排的支出
1、城市環境衛生,本年收入981.69萬元,本年支出981.69萬元。
(五)其他支出
1、用于社會福利的彩票公益金支出,本年收入7.00萬元,本年支出7.00萬元。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收支
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預算8個項目支出開展了績效自評,共涉及資金76.88萬元,占一般公共預算項目支出總額的6.72%;
(二)部門決算中項目績效自評結果。
1.街辦財政管理經費項目自評得分97分。項目全年預算數3萬元,執行數3萬元,完成預算的100%。
主要產出和效果:
通過項目實施街辦的財政事務。
發現的問題及原因:在街辦的財政管理中績效管理評級應該更加科學化。
下一步改進措施:制定相關政策改進。
2..城鄉環境衛生項目自評得分98分。項目全年預算數10萬元,執行數10萬元,完成預算的100%。
主要產出和效果:
通過項目實施街辦的環境衛生方面事務的進行。
發現的問題及原因:在街辦城鄉環境衛生監督監管的促使需要加強
下一步改進措施:制定相關政策改進。
3..綜治經費項目自評得分99分。項目全年預算數3.88萬元,執行數3.88萬元,完成預算的100%。
通過項目實施轄區內維穩綜治安全的進行。
4法律服務費項目自評得分99分。項目全年預算數3萬元,執行數3萬元,完成預算的100%。
通過項目實施街辦綜治及法律服務等行管支出。
5.治污減霾項目自評得分99分。項目全年預算數15萬元,執行數15萬元,完成預算的100%。
通過項目實施街辦轄區治污減霾工作。
6.基層工作保障項目自評得分99分。項目全年預算數35萬元,執行數35萬元,完成預算的100%。
通過項目實施用于彌補街辦經費不足,保障機關正常運轉。
7.紀檢經費項目自評得分99分。項目全年預算數5萬元,執行數5萬元,完成預算的100%。
通過項目實施紀檢工作日常經費
8.基層共青團工作保障經費項目自評得分98分。項目全年預算數2萬元,執行數2萬元,完成預算的100%。
通過項目實施保障街辦共青團工作及日常經費
(三)部門決算中整體支出績效自評結果。
根據年初設定的績效目標,本部門整體2019年度整體自評得分98.5分。全年預算數1143.43萬元,執行數6421.27萬元,完成預算的561.57%。
主要產出和效果:高質量的完成各項任務。
主要工作績效是:保質保量的完整本年各項工作。
發現的問題及原因:績效工作應更加科學化。
下一步改進措施:根據不同項目有針對性的進行績效。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 鄉鎮財政管理經費 | |||||||
| 主管部門 | 鄉財科 | 實施單位 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處 | |||||
| 項目資金 | 專項業務經費 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
| 年度資金總額(萬元) | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 9.7 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 保證財政事務的有序進行 | 高效高質量完成財政事務 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | 3 | 3 | 10 | 9.7 | 財務工作未能細化 | |
| 質量指標 | 指標1: | 100 | 97 | 10 | 9.7 | 財務工作未能細化 | ||
| 時效指標 | 指標1: | 全年 | 97 | 10 | 9.7 | 財務工作未能細化 | ||
| 成本指標 | 指標1: | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | 保障街辦工作的有序開展 | 保障街辦工作的有序開展 | 10 | 9.65 | ||
| 社會效益指標 | 指標1: | 保障轄區財政事務的有序進行 | 做好街辦的后勤財務工作 | 10 | 9.7 | |||
| 生態效益指標 | 指標1: | 為轄區生態環境做好后勤工作 | 為轄區生態環境做好后勤工作 | 10 | 9.7 | |||
| 可持續影響指標 | 指標1: | 100 | 97 | 10 | 9.7 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1: | 100 | 97 | 10 | 9.7 | ||
| 總分 | 100 | 97 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 城鄉環境衛生 | |||||||
| 主管部門 | 鄉財科 | 實施單位 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處 | |||||
| 項目資金 | 專項業務經費 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
| 年度資金總額(萬元) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 9.8 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 保障街辦環境衛生方面的事務正常進行 | 基本完成轄區環境衛生方面的事務 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | 10 | 10 | 10 | 9.8 | ||
| 質量指標 | 指標1: | 100 | 98 | 10 | 9.8 | |||
| 時效指標 | 指標1: | 12 | 12 | 10 | 9.8 | |||
| 成本指標 | 指標1: | 10 | 10 | 10 | 9.8 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | 為轄區提供良好的環境 | 為轄區提供良好的環境 | 10 | 9.8 | ||
| 社會效益指標 | 指標1: | 為轄區提供良好的環境 | 為轄區提供良好的環境 | 10 | 9.8 | |||
| 生態效益指標 | 指標1: | 人居環境提升,生態效益增加 | 人居環境提升,生態效益增加 | 10 | 9.8 | |||
| 可持續影響指標 | 指標1: | 為轄區居民提供良好的生活環境 | 為轄區居民提供良好的生活環境 | 10 | 9.8 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1: | 100 | 98 | 10 | 9.8 | ||
| 總分 | 100 | 98 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 鄉鎮綜治經費 | |||||||
| 主管部門 | 鄉財科 | 實施單位 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處 | |||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額(萬元) | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 10 | 100% | 9.9 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | — | 100% | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 保障轄區內維穩綜治安全 | 保障轄區內維穩綜治安全 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | 3.88 | 3.88 | 10 | 9.9 | ||
| 質量指標 | 指標1: | 10 | 9.8 | 10 | 9.9 | |||
| 時效指標 | 指標1: | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
| 成本指標 | 指標1: | 3.88 | 3.88 | 10 | 9.8 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | 為轄區提供穩定的營商環境 | 為轄區提供穩定的營商環境 | 10 | 9.9 | ||
| 社會效益指標 | 指標1: | 保障轄區穩定綜治安全 | 保障轄區穩定綜治安全 | 10 | 9.9 | |||
| 生態效益指標 | 指標1: | |||||||
| 可持續影響指標 | 指標1: | 保障轄區穩定綜治安全 | 保障轄區穩定綜治安全 | 10 | 9.9 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1: | 100 | 99 | 10 | 99 | ||
| 總分 | 100 | 99 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 法律服務費 | |||||||
| 主管部門 | 鄉財科 | 實施單位 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處 | |||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額(萬元) | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 9.9 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 保障法律服務相關費用 | 保障法律服務相關工作的開展 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | 3 | 3 | 10 | 9.9 | 預算未能細化,之后預算要更加合理化 | |
| 質量指標 | 指標1: | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 預算未能細化,之后預算要更加合理化 | ||
| 時效指標 | 指標1: | 12 | 12 | 10 | 9.9 | 預算未能細化,之后預算要更加合理化 | ||
| 成本指標 | 指標1: | 3 | 3 | 10 | 9.9 | 預算未能細化,之后預算要更加合理化 | ||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||
| 社會效益指標 | 指標1: | 保障街辦法律服務相關工作的進行 | 保障街辦法律服務相關工作的進行 | 10 | 9.9 | 預算未能細化,之后預算要更加合理化 | ||
| 生態效益指標 | 指標1: | |||||||
| 可持續影響指標 | 指標1: | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1: | 100 | 99 | 10 | 9.9 | ||
| 總分 | 100 | 99 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 治污減霾項目 | |||||||
| 主管部門 | 鄉財科 | 實施單位 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處 | |||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額(萬元) | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 9.9 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 保障街辦轄區治污減霾工作的正常運行 | 高質量完成轄區治污減霾相關工作 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | 15 | 15 | 10 | 9.9 | 資金運用合理化有待加強 | |
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質量指標 | 指標1: | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | |||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 指標1: | 12 | 12 | 10 | 10 | 資金運用合理化有待加強 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 指標1: | 15 | 15 | 10 | 9.8 | 資金運用合理化有待加強 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 資金運用合理化有待加強 | |
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益指標 | 指標1: | 保障轄區治污減霾工作的有序進行,為轄區營造良好的環境 | 保障轄區治污減霾工作的有序進行,為轄區營造良好的環境 | 10 | 9.9 | 資金運用合理化有待加強 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態效益指標 | 指標1: | |||||||
| 指標2: | ||||||||
| 可持續影響指標 | 指標1: | 100 | 99 | 100 | 99 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1: | ||||||
| 總分 | 100 | 99 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 基層工作保障項目 | |||||||
| 主管部門 | 鄉財科 | 實施單位 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處 | |||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額(萬元) | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 9.9 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 35 | 35 | 35 | — | 100% | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 彌補街辦經費不足,保障機關正常運轉 | 街辦工作高效完成 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | 35 | 35 | 10 | 9.8 | 預算編制應更加合理化 | |
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質量指標 | 指標1: | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 預算編制應更加合理化 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 指標1: | 12 | 12 | 10 | 9.8 | 預算編制應更加合理化 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 指標1: | 35 | 35 | 10 | 9.8 | 預算編制應更加合理化 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | 提供轄區營商環境 | 提供轄區營商環境 | 10 | 9.8 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益指標 | 指標1: | 保障街辦工作的有序開展 | 保障街辦工作的有序開展 | 10 | 9.8 | 預算編制應更加合理化 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態效益指標 | 指標1: | 保障街辦工作的有序開展 | 保障街辦工作的有序開展 | 10 | 9.8 | |||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續影響指標 | 指標1: | |||||||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1: | ||||||
| 指標2: | 100 | 98 | 10 | 9.8 | ||||
| 總分 | 100 | 98 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 紀檢經費 | |||||||
| 主管部門 | 鄉財科 | 實施單位 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處 | |||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額(萬元) | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 9.9 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 保障紀檢日常工作的實施 | 街辦紀檢監察工作高效完成 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | 5 | 5 | 10 | 9.9 | 預算編制應更加合理化 | |
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質量指標 | 指標1: | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 預算編制應更加合理化 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 指標1: | 12 | 12 | 10 | 9.9 | 預算編制應更加合理化 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 指標1: | 5 | 5 | 10 | 9.9 | 預算編制應更加合理化 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益指標 | 指標1: | 保證紀檢監察工作 | 保證紀檢監察工作 | 10 | 9.9 | 預算編制應更加合理化 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態效益指標 | 指標1: | |||||||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續影響指標 | 指標1: | |||||||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1: | 100 | 99 | 10 | 9.9 | 預算編制應更加合理化 | |
| 指標2: | ||||||||
| 總分 | 100 | 99 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 基層共青團工作保障經費 | |||||||
| 主管部門 | 鄉財科 | 實施單位 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處 | |||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額(萬元) | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 9.8 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 2 | 2 | 2 | — | 100% | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 保障街辦共青團工作的正常運行 | 街辦共青團相關工作高質量完成 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | 2 | 2 | 10 | 9.8 | ||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質量指標 | 指標1: | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | |||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 指標1: | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 指標1: | 2 | 2 | 10 | 9.6 | |||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益指標 | 指標1: | 保障街辦共青團工作 | 保障街辦共青團工作 | 10 | 9.8 | |||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態效益指標 | 指標1: | |||||||
| 指標2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續影響指標 | 指標1: | |||||||
| 指標2: | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1: | 100 | 98 | 10 | 9.8 | ||
| 指標2: | ||||||||
| 總分 | 100 | 98 |
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
2019年度機關運行經費預算為200萬元,支出決算為573.89萬元,完成預算的286.94%。決算數較預算數增加)373.89萬元,主要原因是街辦各項事務的增加。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出
(三)國有資產占用及購置情況說明。
截至2019年末,本部門機關及所屬單位共有車輛14輛;單價50萬元以上的通用設備0臺;單價100萬元以上的專用設備0臺。2019年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺;購置單價100萬元以上的專用設備0臺。
第四部分 專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
5.調整預算數:填列經調整后的全年預算數,包括年初預算數和預算調增調減數,即:調整預算數=年初預算數+預算調增數-預算調減數。