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          西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí)) 2019年度部門決算


          保密審查情況:已審查

          部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況:已審核

          目 錄

          第一部分 部門概況

          一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

          二、部門決算單位構(gòu)成

          三、部門人員情況

          第二部分 2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算總表

          三、支出決算總表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、收入決算情況說(shuō)明

          三、支出決算情況說(shuō)明

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

          (二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

          (三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

          (四)會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

          十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

          十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

          (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

          第四部分 專業(yè)名詞解釋

          第一部分 部門概況

          一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

          (一)部門主要職責(zé)

          1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策,根據(jù)國(guó)家的政策、法令和上級(jí)政府的決定,制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案,并組織實(shí)施。

          2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作;做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作,督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí),維護(hù)良好投資環(huán)境;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

          3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理,行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé);負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè);協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作;配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作;做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保(合療)、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

          4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作,維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施;貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定,擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

          5.指導(dǎo)農(nóng)村(社區(qū))自治組織建設(shè),指導(dǎo)村(居)委會(huì)履行職責(zé),提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè);指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作;配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

          6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作,各類突發(fā)事件防范處置工作;協(xié)助做好安置幫教、社區(qū)矯正工作;配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪,做好禁毒工作。

          7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作,對(duì)轄區(qū)社區(qū)(村)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及村民自建房進(jìn)行安全管理;配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作,負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào);配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

          8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作;協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

          9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

          涇渭街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。

          辦公時(shí)間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)

          二、部門決算單位構(gòu)成

          納入本部門2019年度部門決算編制范圍的非獨(dú)立核算的二級(jí)決算單位共有3個(gè),,包括:

          序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)
          1西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))行政
          2西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心事業(yè)
          3西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站事業(yè)

          三、部門人員情況



          截止2019年底,本級(jí)人員編制86人,其中行政編制32人、事業(yè)編制54人;;實(shí)有人92人,其中行政25人、事業(yè)67人。單位管理的離退休人員7人。

          第二部分 2019年度部門決算表

          序號(hào)內(nèi) 容是否空表表格為空的理由
          表1收入支出決算總表



          表2收入決算表



          表3支出決算表



          表4財(cái)政撥款收入支出決算總表



          表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(按功能分類科目)



          表6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)



          表7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表



          表8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表



          收入支出決算總表

          公開01表

          編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元

          收 入支 出

          項(xiàng) 目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)
          1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,773.531.一般公共服務(wù)支出1,199.87
          2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2,566.342.外交支出0.00
          3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.003.國(guó)防支出0.00
          4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.004.公共安全支出0.00
          5.事業(yè)收入0.005.教育支出9.78
          6.經(jīng)營(yíng)收入0.006.科學(xué)技術(shù)支出0.00
          7.附屬單位上繳收入0.007.文化旅游體育與傳媒支出5.00
          8.其他收入0.008.社會(huì)保障和就業(yè)支出94.86





          9.衛(wèi)生健康支出0.00





          10.節(jié)能環(huán)保支出0.00





          11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,454.17





          12.農(nóng)林水支出374.03





          13.交通運(yùn)輸支出0.00





          14.資源勘探信息等支出0.00





          15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00





          16.金融支出0.00





          17.援助其他地區(qū)支出0.00





          18.自然資源海洋氣象等支出0.00





          19.住房保障支出119.58





          20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00





          21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00





          22.其他支出98.60
          本年收入合計(jì)6,339.87本年支出合計(jì)6,355.89
          用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)余分配0.00
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.02年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00
          收入總計(jì)6,355.89支出總計(jì)6,355.89

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

          收入決算表

          公開02表

          編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入




          功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)其中:教育收費(fèi)










          合 計(jì)6,339.876,339.870.000.000.000.000.000.00
          201一般公共服務(wù)支出1,183.861,183.860.000.000.000.000.000.00
          20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,109.161,109.160.000.000.000.000.000.00
          2010301行政運(yùn)行557.87557.870.000.000.000.000.000.00
          2010302一般行政管理事務(wù)69.3069.300.000.000.000.000.000.00
          2010350事業(yè)運(yùn)行448.69448.690.000.000.000.000.000.00
          2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出33.3033.300.000.000.000.000.000.00
          20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)5.005.000.000.000.000.000.000.00
          2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)5.005.000.000.000.000.000.000.00
          20106財(cái)政事務(wù)69.7069.700.000.000.000.000.000.00
          2010601行政運(yùn)行3.703.700.000.000.000.000.000.00
          2010602一般行政管理事務(wù)3.003.000.000.000.000.000.000.00
          2010650事業(yè)運(yùn)行63.0063.000.000.000.000.000.000.00
          205教育支出9.789.780.000.000.000.000.000.00
          20502普通教育9.789.780.000.000.000.000.000.00
          2050299其他普通教育支出9.789.780.000.000.000.000.000.00
          207文化旅游體育與傳媒支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
          20701文化和旅游5.005.000.000.000.000.000.000.00
          2070199其他文化和旅游支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
          208社會(huì)保障和就業(yè)支出94.8694.860.000.000.000.000.000.00
          20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)0.390.390.000.000.000.000.000.00
          2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)0.390.390.000.000.000.000.000.00
          20802民政管理事務(wù)93.6893.680.000.000.000.000.000.00
          2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)93.6893.680.000.000.000.000.000.00
          20820臨時(shí)救助0.790.790.000.000.000.000.000.00
          2082001臨時(shí)救助支出0.790.790.000.000.000.000.000.00
          212城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,454.174,454.170.000.000.000.000.000.00
          21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,743.071,743.070.000.000.000.000.000.00
          2120104城管執(zhí)法33.3333.330.000.000.000.000.000.00
          2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,709.741,709.740.000.000.000.000.000.00
          21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生126.76126.760.000.000.000.000.000.00
          2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生126.76126.760.000.000.000.000.000.00
          21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,448.551,448.550.000.000.000.000.000.00
          2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出364.53364.530.000.000.000.000.000.00
          2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,084.021,084.020.000.000.000.000.000.00
          21210國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出105.00105.000.000.000.000.000.000.00
          2121001征地和拆遷補(bǔ)償支出105.00105.000.000.000.000.000.000.00
          21211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出24.1024.100.000.000.000.000.000.00
          2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出24.1024.100.000.000.000.000.000.00
          21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出981.69981.690.000.000.000.000.000.00
          2121302城市環(huán)境衛(wèi)生981.69981.690.000.000.000.000.000.00
          21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.0025.000.000.000.000.000.000.00
          2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.0025.000.000.000.000.000.000.00
          213農(nóng)林水支出374.02374.020.000.000.000.000.000.00
          21301農(nóng)業(yè)20.0020.000.000.000.000.000.000.00
          2130199其他農(nóng)業(yè)支出20.0020.000.000.000.000.000.000.00
          21302林業(yè)和草原68.2068.200.000.000.000.000.000.00
          2130299其他林業(yè)和草原支出68.2068.200.000.000.000.000.000.00
          21307農(nóng)村綜合改革285.82285.820.000.000.000.000.000.00
          2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助125.82125.820.000.000.000.000.000.00
          2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助160.00160.000.000.000.000.000.000.00
          221住房保障支出119.58119.580.000.000.000.000.000.00
          22102住房改革支出119.58119.580.000.000.000.000.000.00
          2210201住房公積金119.58119.580.000.000.000.000.000.00
          229其他支出98.6098.600.000.000.000.000.000.00
          22960彩票公益金安排的支出7.007.000.000.000.000.000.000.00
          2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出7.007.000.000.000.000.000.000.00
          22999其他支出91.6091.600.000.000.000.000.000.00
          2299901其他支出91.6091.600.000.000.000.000.000.00

          注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入

          可能存在尾差。

          支出決算表

          公開03表

          編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
          功能分類科目編碼科目名稱





          合 計(jì)6,355.891,500.954,854.940.000.000.00
          201一般公共服務(wù)支出1,199.881,094.28105.600.000.000.00
          20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,125.181,022.58102.600.000.000.00
          2010301行政運(yùn)行573.89573.890.000.000.000.00
          2010302一般行政管理事務(wù)69.300.0069.300.000.000.00
          2010350事業(yè)運(yùn)行448.69448.690.000.000.000.00
          2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出33.300.0033.300.000.000.00
          20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)5.005.000.000.000.000.00
          2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)5.005.000.000.000.000.00
          20106財(cái)政事務(wù)69.7066.703.000.000.000.00
          2010601行政運(yùn)行3.703.700.000.000.000.00
          2010602一般行政管理事務(wù)3.000.003.000.000.000.00
          2010650事業(yè)運(yùn)行63.0063.000.000.000.000.00
          205教育支出9.780.009.780.000.000.00
          20502普通教育9.780.009.780.000.000.00
          2050299其他普通教育支出9.780.009.780.000.000.00
          207文化旅游體育與傳媒支出5.000.005.000.000.000.00
          20701文化和旅游5.000.005.000.000.000.00
          2070199其他文化和旅游支出5.000.005.000.000.000.00
          208社會(huì)保障和就業(yè)支出94.861.1893.680.000.000.00
          20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)0.390.390.000.000.000.00
          2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)0.390.390.000.000.000.00
          20802民政管理事務(wù)93.680.0093.680.000.000.00
          2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)93.680.0093.680.000.000.00
          20820臨時(shí)救助0.790.790.000.000.000.00
          2082001臨時(shí)救助支出0.790.790.000.000.000.00
          212城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,454.17160.094,294.080.000.000.00
          21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,743.0733.331,709.740.000.000.00
          2120104城管執(zhí)法33.3333.330.000.000.000.00
          2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,709.740.001,709.740.000.000.00
          21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生126.76126.760.000.000.000.00
          2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生126.76126.760.000.000.000.00
          21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,448.550.001,448.550.000.000.00
          2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出364.530.00364.530.000.000.00
          2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,084.020.001,084.020.000.000.00
          21210國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出105.000.00105.000.000.000.00
          2121001征地和拆遷補(bǔ)償支出105.000.00105.000.000.000.00
          21211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出24.100.0024.100.000.000.00
          2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出24.100.0024.100.000.000.00
          21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出981.690.00981.690.000.000.00
          2121302城市環(huán)境衛(wèi)生981.690.00981.690.000.000.00
          21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.000.0025.000.000.000.00
          2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.000.0025.000.000.000.00
          213農(nóng)林水支出374.02125.82248.200.000.000.00
          21301農(nóng)業(yè)20.000.0020.000.000.000.00
          2130199其他農(nóng)業(yè)支出20.000.0020.000.000.000.00
          21302林業(yè)和草原68.200.0068.200.000.000.00
          2130299其他林業(yè)和草原支出68.200.0068.200.000.000.00
          21307農(nóng)村綜合改革285.82125.82160.000.000.000.00
          2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助125.82125.820.000.000.000.00
          2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助160.000.00160.000.000.000.00
          221住房保障支出119.58119.580.000.000.000.00
          22102住房改革支出119.58119.580.000.000.000.00
          2210201住房公積金119.58119.580.000.000.000.00
          229其他支出98.600.0098.600.000.000.00
          22960彩票公益金安排的支出7.000.007.000.000.000.00
          2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出7.000.007.000.000.000.00
          22999其他支出91.600.0091.600.000.000.00
          2299901其他支出91.600.0091.600.000.000.00

          注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存

          在尾差。

          財(cái)政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元

          收 入支 出



          項(xiàng) 目決算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
          1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,773.531、一般公共服務(wù)支出1,199.871,199.870.00
          2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2,566.342、外交支出0.000.000.00
          3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.003、國(guó)防支出0.000.000.00





          4、公共安全支出0.000.000.00





          5、教育支出9.789.780.00





          6、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00





          7、文化旅游體育與傳媒支出5.005.000.00





          8、社會(huì)保障和就業(yè)支出94.8694.860.00





          9、衛(wèi)生健康支出0.000.000.00





          10、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00





          11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,454.171,894.822,559.34





          12、農(nóng)林水支出374.03374.030.00





          13、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00





          14、資源勘探信息等支出0.000.000.00





          15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00





          16、金融支出0.000.000.00





          17、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00





          18、自然資源海洋氣象等支出0.000.000.00





          19、住房保障支出119.58119.580.00





          20、糧油物資儲(chǔ)備支出0.000.000.00





          21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.000.000.00





          22、其他支出98.6091.607.00
          本年收入合計(jì)6,339.87本年支出合計(jì)6,355.893,789.552,566.34
          年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.02年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.000.000.00
          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16.02









          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00









          總計(jì)6,355.89總計(jì)6,355.893,789.552,566.34

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

          和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          (按功能分類科目)

          公開05表

          編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注


          功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)


          合 計(jì)3,789.551,500.951,304.24196.712,288.60




          201一般公共服務(wù)支出1,199.881,094.281,026.8267.46105.60



          20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,125.181,022.58963.3959.19102.60



          2010301行政運(yùn)行573.89573.89535.4738.410.00



          2010302一般行政管理事務(wù)69.300.000.000.0069.30



          2010350事業(yè)運(yùn)行448.69448.69427.9220.780.00



          2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出33.300.000.000.0033.30



          20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)5.005.000.005.000.00



          2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)5.005.000.005.000.00



          20106財(cái)政事務(wù)69.7066.7063.433.273.00



          2010601行政運(yùn)行3.703.703.700.000.00



          2010602一般行政管理事務(wù)3.000.000.000.003.00



          2010650事業(yè)運(yùn)行63.0063.0059.733.270.00



          205教育支出9.780.000.000.009.78



          20502普通教育9.780.000.000.009.78



          2050299其他普通教育支出9.780.000.000.009.78



          207文化旅游體育與傳媒支出5.000.000.000.005.00



          20701文化和旅游5.000.000.000.005.00



          2070199其他文化和旅游支出5.000.000.000.005.00



          208社會(huì)保障和就業(yè)支出94.861.181.040.1493.68



          20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)0.390.390.250.140.00



          2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)0.390.390.250.140.00



          20802民政管理事務(wù)93.680.000.000.0093.68



          2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)93.680.000.000.0093.68



          20820臨時(shí)救助0.790.790.790.000.00



          2082001臨時(shí)救助支出0.790.790.790.000.00



          212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,894.83160.0930.97129.121,734.74



          21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,743.0733.3330.972.361,709.74



          2120104城管執(zhí)法33.3333.3330.972.360.00



          2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,709.740.000.000.001,709.74



          21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生126.76126.760.00126.760.00



          2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生126.76126.760.00126.760.00



          21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.000.000.000.0025.00



          2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.000.000.000.0025.00



          213農(nóng)林水支出374.02125.82125.820.00248.20



          21301農(nóng)業(yè)20.000.000.000.0020.00



          2130199其他農(nóng)業(yè)支出20.000.000.000.0020.00



          21302林業(yè)和草原68.200.000.000.0068.20



          2130299其他林業(yè)和草原支出68.200.000.000.0068.20



          21307農(nóng)村綜合改革285.82125.82125.820.00160.00



          2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助125.82125.82125.820.000.00



          2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助160.000.000.000.00160.00



          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          (按經(jīng)濟(jì)分類科目)

          公開06表

          編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)備注
          經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱



          合 計(jì)1,500.951,304.24196.71




          301工資福利支出0.001,176.990.00



          30101基本工資0.00264.500.00



          30102津貼補(bǔ)貼0.00318.630.00



          30103獎(jiǎng)金0.00344.270.00



          30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0082.620.00



          30109職業(yè)年金繳費(fèi)0.001.700.00



          30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0021.590.00



          30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.002.250.00



          30113住房公積金0.00120.020.00



          30199其他工資福利支出0.0021.410.00



          302商品和服務(wù)支出0.000.00196.71



          30201辦公費(fèi)0.000.0070.48



          30202印刷費(fèi)0.000.0026.70



          30205水費(fèi)0.000.001.34



          30206電費(fèi)0.000.000.75



          30211差旅費(fèi)0.000.000.47



          30213維修(護(hù))費(fèi)0.000.0047.51



          30214租賃費(fèi)0.000.000.13



          30215會(huì)議費(fèi)0.000.000.50



          30216培訓(xùn)費(fèi)0.000.000.91



          30226勞務(wù)費(fèi)0.000.0039.60



          30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.000.005.00



          30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.000.001.66



          30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.000.001.66



          303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00127.250.00



          30305生活補(bǔ)助0.00125.820.00



          30306救濟(jì)費(fèi)0.000.790.00



          30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.000.640.00



          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

          及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

          公開07表

          編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng) 目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)




          小計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)




          小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)





          12345678
          預(yù)算數(shù)18.880.000.886.000.006.005.007.00
          決算數(shù)1.660.000.001.660.001.663.504.91

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          公開08表

          編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


          功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出


          合 計(jì)0.002,566.342,566.340.002,566.340.00
          212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.002,559.342,559.340.002,559.340.00
          21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.001,448.551,448.550.001,448.550.00
          2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出0.00364.53364.530.00364.530.00
          2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出0.001,084.021,084.020.001,084.020.00
          21210國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.00105.00105.000.00105.000.00
          2121001征地和拆遷補(bǔ)償支出0.00105.00105.000.00105.000.00
          21211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出0.0024.1024.100.0024.100.00
          2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出0.0024.1024.100.0024.100.00
          21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0.00981.69981.690.00981.690.00
          2121302城市環(huán)境衛(wèi)生0.00981.69981.690.00981.690.00
          229其他支出0.007.007.000.007.000.00
          22960彩票公益金安排的支出0.007.007.000.007.000.00
          2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出0.007.007.000.007.000.00

          注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

          第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明



          2019年度收入總體情況及比上年增加444.42萬(wàn)元,主要原因?yàn)檎曰鸬脑黾印?/p>

          2019度年支出總體情況及比上年增長(zhǎng)872.83萬(wàn)元,增加的主要原因是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出增加。

          二、收入決算情況說(shuō)明



          2019年度收入合計(jì)6339.87萬(wàn)元,一般性預(yù)算財(cái)政撥款3773.53萬(wàn)元,其中占59.78%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2566.34萬(wàn)元,占39.96%;年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.02萬(wàn)元,占0.26%。

          三、支出決算情況說(shuō)明



          2019年度支出合計(jì)6355.89萬(wàn)元,其中:基本支出1500.95萬(wàn)元,占22.97%;項(xiàng)目支出4854.94萬(wàn)元,占77.03%。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明



          2019年度收入比上年增加444.42萬(wàn)元,減少的主要原因?yàn)槭聵I(yè)基金的減少。

          2019度年支出比上年增長(zhǎng)872.83萬(wàn)元,增加的主要原因是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出增加。

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。



          2019年度財(cái)政撥款支出6355.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加872.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.73%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障支出的增加。

          (二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

          2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6355.89萬(wàn)元,。按照政府功能分類科目,其中:

          1.一般公共服務(wù)支出

          (1)行政運(yùn)行 支出決算為573.89萬(wàn)元。

          (2)一般行政管理事務(wù)支出決算為69.3萬(wàn)元

          (3)事業(yè)運(yùn)行支出決算為448.69萬(wàn)元。

          (4)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出支出決算為33.3萬(wàn)元。

          (5)專項(xiàng)普查活動(dòng)支出決算為5萬(wàn)元。

          2 財(cái)政事務(wù)

          (1)行政運(yùn)行支出決算為3.7萬(wàn)元。

          (2)一般行政管理事務(wù)支出決算為3萬(wàn)元。

          (3)事業(yè)運(yùn)行支出決算為63萬(wàn)元。

          3 教育支出

          (1)其他普通教育支出決算為9.78萬(wàn)元。

          4 文化旅游體育和傳媒支出

          (1)其他文化和旅游支出決算為5萬(wàn)元。

          5 社會(huì)保障和就業(yè)支出

          (1)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出決算為0.39萬(wàn)元。。

          (2)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出決算為93.68萬(wàn)元。

          (3)臨時(shí)救助支出決算為0.79萬(wàn)元。

          6 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          (1)城管執(zhí)法支出決算為33.33萬(wàn)元。

          (2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出支出決算為1709.74萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出決算為126.76萬(wàn)元。

          (3)征地和拆遷補(bǔ)償支出決算為364.53萬(wàn)元。

          (4)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出決算為1084.02萬(wàn)元。

          (5)征地和拆遷補(bǔ)償支出決算為105萬(wàn)元。

          (6)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出決算為24.1萬(wàn)元。

          (7)城市環(huán)境衛(wèi)生支出決算為981.69萬(wàn)元。

          (8)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算為25萬(wàn)元。

          7 農(nóng)林水支出

          (1)其他農(nóng)業(yè)支出決算為20萬(wàn)元。

          (2)其他農(nóng)業(yè)和草原支出決算為68.2萬(wàn)元。

          (3)對(duì)村委會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出決算為125.82萬(wàn)元。

          (4)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助出決算為160萬(wàn)元。

          8 住房保障支出

          (1)住房公積金支出決算為119.58萬(wàn)元。

          9 其他支出

          (1)其他支出決算為98.6萬(wàn)元。

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1500.95萬(wàn)元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出1304.24萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出196.71萬(wàn)元。

          人員經(jīng)費(fèi)1304.24萬(wàn)元,主要包括(單位支出涉及的款級(jí)科目)基本工資264.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼318.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金344.27萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.62萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.70萬(wàn)元、職業(yè)基本醫(yī)療繳費(fèi)21.59萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.25萬(wàn)元、住房公積金120.02萬(wàn)元、其他工資福利支出21.41萬(wàn)元、生活補(bǔ)助125.82萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0.79萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.64萬(wàn)元。

          公用經(jīng)費(fèi)196.71萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)70.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)26.7萬(wàn)元、水費(fèi)1.34萬(wàn)元、電費(fèi)0.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)47.51、租賃費(fèi)0.13、會(huì)議費(fèi)0.50、培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)39.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.66萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬(wàn)元。

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

          2019年本級(jí)支出決算為10.07萬(wàn)元。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。



          2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.66萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

          1.因公出國(guó)(境)支出情況說(shuō)明

          2019年度因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),0人次,預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

          2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明

          2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái),預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

          3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明

          2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為6.00萬(wàn)元,支出決算為1.66萬(wàn)元。

          4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明

          2019年度公務(wù)接待0批次,0人次。

          (三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

          2019年度培訓(xùn)費(fèi)支出決算為4.91萬(wàn)元。

          (四)會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

          2019年度會(huì)議費(fèi)支出決算為3.5萬(wàn)元。

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

          政府性基金預(yù)算本年收入2566.34萬(wàn)元,本年支出2566.34萬(wàn)元。

          (一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          1、征地和拆遷補(bǔ)償支出,本年收入364.53萬(wàn)元,本年支出364.53萬(wàn)元。

          2、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,本年收入1084.02萬(wàn)元,本年支出1084.02萬(wàn)元。

          (二)國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          1、征地和拆遷補(bǔ)償支出,本年收入105萬(wàn)元,本年支出105萬(wàn)元。

          (三)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出

          1、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出,本年收入24.1萬(wàn)元,本年支出24.1萬(wàn)元。

          (四)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

          1、城市環(huán)境衛(wèi)生,本年收入981.69萬(wàn)元,本年支出981.69萬(wàn)元。

          (五)其他支出

          1、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出,本年收入7.00萬(wàn)元,本年支出7.00萬(wàn)元。

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

          本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

          十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

          本部門為非獨(dú)立核算二級(jí)單位故沒有預(yù)算績(jī)效



          十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

          2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為200萬(wàn)元,支出決算為573.89萬(wàn)元。

          (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

          本部門2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

          截至2019年末,本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛14輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái);單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

          第四部分 專業(yè)名詞解釋

          1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

          2.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

          3.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

          4.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          5.調(diào)整預(yù)算數(shù):填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù),包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù),即:調(diào)整預(yù)算數(shù)=年初預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)增數(shù)-預(yù)算調(diào)減數(shù)。

          西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí)) 2019年度部門決算.pdf


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