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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(四)會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
(一)部門主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策,根據(jù)國(guó)家的政策、法令和上級(jí)政府的決定,制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案,并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作;做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作,督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí),維護(hù)良好投資環(huán)境;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理,行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé);負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè);協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作;配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作;做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保(合療)、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。
4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作,維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施;貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定,擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
5.指導(dǎo)農(nóng)村(社區(qū))自治組織建設(shè),指導(dǎo)村(居)委會(huì)履行職責(zé),提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè);指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作;配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作,各類突發(fā)事件防范處置工作;協(xié)助做好安置幫教、社區(qū)矯正工作;配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪,做好禁毒工作。
7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作,對(duì)轄區(qū)社區(qū)(村)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及村民自建房進(jìn)行安全管理;配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作,負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào);配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。
8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作;協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
涇渭街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。
辦公時(shí)間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本部門2019年度部門決算編制范圍的非獨(dú)立核算的二級(jí)決算單位共有3個(gè),,包括:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | 西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí)) | 行政 |
| 2 | 西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) |
| 3 | 西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 | 事業(yè) |
三、部門人員情況

截止2019年底,本級(jí)人員編制86人,其中行政編制32人、事業(yè)編制54人;;實(shí)有人92人,其中行政25人、事業(yè)67人。單位管理的離退休人員7人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號(hào) | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3,773.53 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 1,199.87 |
| 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2,566.34 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 3.國(guó)防支出 | 0.00 |
| 4.上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業(yè)收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 9.78 |
| 6.經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.86 |
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,454.17 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 374.03 | ||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 119.58 | ||
| 20.糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 98.60 | ||
| 本年收入合計(jì) | 6,339.87 | 本年支出合計(jì) | 6,355.89 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 16.02 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
| 收入總計(jì) | 6,355.89 | 支出總計(jì) | 6,355.89 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||
| 合 計(jì) | 6,339.87 | 6,339.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,183.86 | 1,183.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,109.16 | 1,109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 557.87 | 557.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時(shí)救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,454.17 | 4,454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,743.07 | 1,743.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1,709.74 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 364.53 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 374.02 | 374.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 285.82 | 285.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入
可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計(jì) | 6,355.89 | 1,500.95 | 4,854.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,125.18 | 1,022.58 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 573.89 | 573.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 69.70 | 66.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.86 | 1.18 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時(shí)救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,454.17 | 160.09 | 4,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,743.07 | 33.33 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1,709.74 | 0.00 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,448.55 | 0.00 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 364.53 | 0.00 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 1,084.02 | 0.00 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 374.02 | 125.82 | 248.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 285.82 | 125.82 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存
在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3,773.53 | 1、一般公共服務(wù)支出 | 1,199.87 | 1,199.87 | 0.00 |
| 2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2,566.34 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 0.00 | 3、國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | ||
| 6、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
| 9、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,454.17 | 1,894.82 | 2,559.34 | ||
| 12、農(nóng)林水支出 | 374.03 | 374.03 | 0.00 | ||
| 13、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | ||
| 20、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 98.60 | 91.60 | 7.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 6,339.87 | 本年支出合計(jì) | 6,355.89 | 3,789.55 | 2,566.34 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 16.02 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 16.02 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||||
| 總計(jì) | 6,355.89 | 總計(jì) | 6,355.89 | 3,789.55 | 2,566.34 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支
和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合 計(jì) | 3,789.55 | 1,500.95 | 1,304.24 | 196.71 | 2,288.60 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 1,026.82 | 67.46 | 105.60 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,125.18 | 1,022.58 | 963.39 | 59.19 | 102.60 | |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 573.89 | 573.89 | 535.47 | 38.41 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 448.69 | 448.69 | 427.92 | 20.78 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | |
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 69.70 | 66.70 | 63.43 | 3.27 | 3.00 | |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 63.00 | 63.00 | 59.73 | 3.27 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.86 | 1.18 | 1.04 | 0.14 | 93.68 | |
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | |
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | |
| 2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | |
| 20820 | 臨時(shí)救助 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,894.83 | 160.09 | 30.97 | 129.12 | 1,734.74 | |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,743.07 | 33.33 | 30.97 | 2.36 | 1,709.74 | |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 33.33 | 33.33 | 30.97 | 2.36 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.74 | |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 126.76 | 0.00 | |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 126.76 | 0.00 | |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 374.02 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 248.20 | |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 | |
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 285.82 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 160.00 | |
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130706 | 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
公開06表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計(jì) | 1,500.95 | 1,304.24 | 196.71 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 1,176.99 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 264.50 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 318.63 | 0.00 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 344.27 | 0.00 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 82.62 | 0.00 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 21.59 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 2.25 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 120.02 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 196.71 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 70.48 | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 26.70 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 1.34 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.47 | |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 47.51 | |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.91 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 39.60 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 1.66 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 1.66 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 127.25 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 125.82 | 0.00 | |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | 18.88 | 0.00 | 0.88 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 |
| 決算數(shù) | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 3.50 | 4.91 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 合 計(jì) | 0.00 | 2,566.34 | 2,566.34 | 0.00 | 2,566.34 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 2,559.34 | 2,559.34 | 0.00 | 2,559.34 | 0.00 |
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00 | 1,448.55 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 364.53 | 364.53 | 0.00 | 364.53 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 1,084.02 | 0.00 |
| 21210 | 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| 21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 |
| 2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總體情況及比上年增加444.42萬(wàn)元,主要原因?yàn)檎曰鸬脑黾印?/p>
2019度年支出總體情況及比上年增長(zhǎng)872.83萬(wàn)元,增加的主要原因是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)6339.87萬(wàn)元,一般性預(yù)算財(cái)政撥款3773.53萬(wàn)元,其中占59.78%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2566.34萬(wàn)元,占39.96%;年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.02萬(wàn)元,占0.26%。
三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)6355.89萬(wàn)元,其中:基本支出1500.95萬(wàn)元,占22.97%;項(xiàng)目支出4854.94萬(wàn)元,占77.03%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入比上年增加444.42萬(wàn)元,減少的主要原因?yàn)槭聵I(yè)基金的減少。
2019度年支出比上年增長(zhǎng)872.83萬(wàn)元,增加的主要原因是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出6355.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加872.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.73%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障支出的增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6355.89萬(wàn)元,。按照政府功能分類科目,其中:
1.一般公共服務(wù)支出
(1)行政運(yùn)行 支出決算為573.89萬(wàn)元。
(2)一般行政管理事務(wù)支出決算為69.3萬(wàn)元
(3)事業(yè)運(yùn)行支出決算為448.69萬(wàn)元。
(4)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出支出決算為33.3萬(wàn)元。
(5)專項(xiàng)普查活動(dòng)支出決算為5萬(wàn)元。
2 財(cái)政事務(wù)
(1)行政運(yùn)行支出決算為3.7萬(wàn)元。
(2)一般行政管理事務(wù)支出決算為3萬(wàn)元。
(3)事業(yè)運(yùn)行支出決算為63萬(wàn)元。
3 教育支出
(1)其他普通教育支出決算為9.78萬(wàn)元。
4 文化旅游體育和傳媒支出
(1)其他文化和旅游支出決算為5萬(wàn)元。
5 社會(huì)保障和就業(yè)支出
(1)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出決算為0.39萬(wàn)元。。
(2)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出決算為93.68萬(wàn)元。
(3)臨時(shí)救助支出決算為0.79萬(wàn)元。
6 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
(1)城管執(zhí)法支出決算為33.33萬(wàn)元。
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出支出決算為1709.74萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出決算為126.76萬(wàn)元。
(3)征地和拆遷補(bǔ)償支出決算為364.53萬(wàn)元。
(4)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出決算為1084.02萬(wàn)元。
(5)征地和拆遷補(bǔ)償支出決算為105萬(wàn)元。
(6)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出決算為24.1萬(wàn)元。
(7)城市環(huán)境衛(wèi)生支出決算為981.69萬(wàn)元。
(8)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算為25萬(wàn)元。
7 農(nóng)林水支出
(1)其他農(nóng)業(yè)支出決算為20萬(wàn)元。
(2)其他農(nóng)業(yè)和草原支出決算為68.2萬(wàn)元。
(3)對(duì)村委會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出決算為125.82萬(wàn)元。
(4)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助出決算為160萬(wàn)元。
8 住房保障支出
(1)住房公積金支出決算為119.58萬(wàn)元。
9 其他支出
(1)其他支出決算為98.6萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1500.95萬(wàn)元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出1304.24萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出196.71萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)1304.24萬(wàn)元,主要包括(單位支出涉及的款級(jí)科目)基本工資264.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼318.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金344.27萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.62萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.70萬(wàn)元、職業(yè)基本醫(yī)療繳費(fèi)21.59萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.25萬(wàn)元、住房公積金120.02萬(wàn)元、其他工資福利支出21.41萬(wàn)元、生活補(bǔ)助125.82萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0.79萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.64萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)196.71萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)70.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)26.7萬(wàn)元、水費(fèi)1.34萬(wàn)元、電費(fèi)0.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)47.51、租賃費(fèi)0.13、會(huì)議費(fèi)0.50、培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)39.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.66萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年本級(jí)支出決算為10.07萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.66萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)支出情況說(shuō)明。
2019年度因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),0人次,預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。
2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái),預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。
2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為6.00萬(wàn)元,支出決算為1.66萬(wàn)元。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2019年度公務(wù)接待0批次,0人次。
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2019年度培訓(xùn)費(fèi)支出決算為4.91萬(wàn)元。
(四)會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2019年度會(huì)議費(fèi)支出決算為3.5萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
政府性基金預(yù)算本年收入2566.34萬(wàn)元,本年支出2566.34萬(wàn)元。
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1、征地和拆遷補(bǔ)償支出,本年收入364.53萬(wàn)元,本年支出364.53萬(wàn)元。
2、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,本年收入1084.02萬(wàn)元,本年支出1084.02萬(wàn)元。
(二)國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
1、征地和拆遷補(bǔ)償支出,本年收入105萬(wàn)元,本年支出105萬(wàn)元。
(三)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出
1、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出,本年收入24.1萬(wàn)元,本年支出24.1萬(wàn)元。
(四)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
1、城市環(huán)境衛(wèi)生,本年收入981.69萬(wàn)元,本年支出981.69萬(wàn)元。
(五)其他支出
1、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出,本年收入7.00萬(wàn)元,本年支出7.00萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門為非獨(dú)立核算二級(jí)單位故沒有預(yù)算績(jī)效
十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為200萬(wàn)元,支出決算為573.89萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。
截至2019年末,本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛14輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái);單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
5.調(diào)整預(yù)算數(shù):填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù),包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù),即:調(diào)整預(yù)算數(shù)=年初預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)增數(shù)-預(yù)算調(diào)減數(shù)。
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí)) 2019年度部門決算.pdf