瀏覽次數:次
保密審查情況:已審查
部門主要負責人審簽情況:已審核
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓費支出情況說明
(四)會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
(一)主要職責
1.貫徹執行黨在農村的一系列農業法律、法規和方針、政策;做好農科教結合協調工作;組織實施農業技術培訓、農村教育工作;組織實施科研課題攻關與科研成果的引進、推廣;組織新品種、新技術的引進、試驗、示范和推廣,指導和協調農業產前、產中、產后系列化服務體系建設。
2.指導農業社會化服務體系建設和農村集體經濟組織、合作經濟組織建設;參與制定農村經濟體制改革的方案,負責指導農村集體經濟組織財務、資產管理和審計工作;負責指導農村承包合同管理和耕地使用權流轉;負責農民負擔的監督管理工作。
3.編制鄉農業(含種植、養殖業)和現代農業的發展規劃、計劃并組織實施;引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善;指導農業區域工作。
4.組織農田改造和保護工作;指導農村可再生資源的開發利用。
5.貫徹執行國家農業機械化的方針、政策;指導鄉農、林、牧、副、漁業機械的使用和管理;負責組織實施農用運輸車等農業機械的安全監理、農機培訓等工作;負責農機維修行業的管理工作。
6.做好畜禽的防疫、檢疫服務工作。
7.指導農村水利建設、防汛抗旱、供水節水、水土保持等工作,并提供技術支持和服務。
8.做好上級農業部門下達的各項業務工作,完成鄉黨委、政府交辦的其他工作。
(二)內設機構
涇渭街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。
辦公時間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)
二、部門決算單位構成
納入本部門2019年度部門決算編制范圍的非獨立核算的二級決算單位共有3個,包括:
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
| 1 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處(本級) | 行政 |
| 2 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 | 事業 |
| 3 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處水利水保站 | 事業 |
三、部門人員情況

截止2019年底,農林人員編制3人,其中行政編制0人、事業編制3人;實有人1人,其中行政0人、事業1人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 是 | 非獨立核算 |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 是 | 非獨立核算 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 17.15 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 17.15 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 17.15 | 本年支出合計 | 17.15 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 17.15 | 支出總計 | 17.15 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心金額單位:萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位:萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1、一般公共預算財政撥款 | 17.15 | 1、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、農林水支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | ||
| 13、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 17.15 | 本年支出合計 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 總計 | 17.15 | 總計 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 17.15 | 17.15 | 14.45 | 2.70 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水利支出 | 17.15 | 17.15 | 14.45 | 2.70 | 0.00 | |
| 21301 | 農業 | 17.15 | 17.15 | 14.45 | 2.70 | 0.00 | |
| 2130104 | 事業運行 | 17.15 | 17.15 | 14.45 | 2.70 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(按經濟分類科目)
公開06表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 17.15 | 14.45 | 2.70 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 14.45 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | |
| 30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |
| 30228 | 工會經費 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位:萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | ||||||||
| 決算數 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位:萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合 計 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少2.91萬元,主要原因為人員的減少。
2019度年支出總體情況及比上年減少2.91萬元,主要原因是人員的減少。
二、收入決算情況說明

2019年度收入合計17.15萬元,一般性預算財政撥款17.15萬元,其中占100%;政府性基金預算財政撥款0萬元,占0%;年初結轉結余0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明

2019年度支出合計17.15萬元,其中:基本支出17.15萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少2.91萬元,主要原因為人員的減少。
2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少2.91萬元,主要原因為人員的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出17.15萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少2.91萬元,主要原因為人員的減少。
(二)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為17.15萬元,支出決算為17.15萬元,完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目,農林水支出中的事業運行年初預算為17.62萬元,支出決算為17.15萬元,完成年初預算的97%,決算數小于預算數的主要原因是部分支出從本級事業口支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出17.15萬元,包括:人員經費支出14.45萬元和公用經費支出2.70萬元。
人員經費14.45萬元,主要包括基本工資6.4萬元、津貼補貼2.72萬元、績效工資2.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.04萬元、職業基本醫療繳費0.58萬元。
公用經費2.70萬元,主要包括辦公費1.83萬元、水費0.38萬元、工會經費0.49萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
本部門為非獨立核算的二級單位,“三公”等費用在匯總中反應。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
政府性基金預算本年收入0萬元,本年支出0萬元。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門為非獨立核算的二級單位,國有資產在匯總中反應。
十、預算績效情況說明
本部門為非獨立核算的二級單位,不單獨列預算績效
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本部門為非獨立核算的二級單位,不單獨列支運行經費
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出
(三)國有資產占用及購置情況說明。
本部門為非獨立核算的二級單位,國有資產在匯總中體現
第四部分 專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
5.調整預算數:填列經調整后的全年預算數,包括年初預算數和預算調增調減數,即:調整預算數=年初預算數+預算調增數-預算調減數。