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2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出52.95萬元,比當年預算減少2.05萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,占“三公”經費支出的0%,比當年預算無變化;公務用車運行維護費52.95萬元,占“三公”經費支出的100%,比當年預算減少2.05萬元,;公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%,比當年預算無變化。具體情況如下:
1、因公出國(境)費用支出情況
2018年度因公出國支出0萬元,因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次,比當年預算無變化,原因為當年無因公出國(境)安排。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2018年車輛購置支出27.24萬元,比上年決算增加27.24萬元,主要原因為人防辦購置人防指揮車(含人防車載指揮系統)一輛; 2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車1輛。
(2)2018年公務用車運行維護費支出 25.71萬元,比上年決算減少5.08萬元,主要原因為車輛運行按照精細化管理,嚴格控制運行成本。比當年預算減少18.29萬元,主要原因為車輛運行按照精細化管理,嚴格控制運行成本。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量6輛。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次,0人次,比當年預算減少11萬元,原因為將公務接待移交區機關事務管理局承辦。
4、會議費支出情況
2018年會議費支出34.07萬元,較上年減少34.93萬元,降幅50.62%,較當年預算較少10.93萬元,原因為將部分大型重點會議移交區機關事務管理局承辦。
5、培訓費支出情況
2018年培訓費支出4.15萬元,將上年增加3.15萬元,增幅300.15%,較當年預算減少0.85萬元,原以為按照省市安排外出培訓學習事務增加。