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2018年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出35萬元,比上年決算增加6.38萬元,主要原因為接待量增加、車輛狀況極差引起的車輛運行維護費增加;比當年預(yù)算減少21.1萬元,主要原因嚴格控制公務(wù)接待費用及車輛運行成本。其中,因公出國(境)費用0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%;公務(wù)用車運行維護費31.40萬元,占“三公”經(jīng)費支出的89.71%;公務(wù)接待費3.60萬元,占“三公”經(jīng)費支出的10.29%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費用支出情況
2018年度因公出國支出0萬元,較上年決算無變化;比當年預(yù)算無變化。因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2018年車輛購置支出 0 萬元,較上年決算無變化,主要原因為未發(fā)生車輛購置支出;比當年預(yù)算無變化,主要原因為無車輛購置預(yù)算。2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款購置的公務(wù)用車0輛。
(2)2018年公務(wù)用車運行維護費支出31.40萬元,比上年決算增加3萬元,主要原因為業(yè)務(wù)量增加;比當年預(yù)算減少13.60萬元,主要原因為嚴格控制車輛運行成本。2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款開支維護的公務(wù)用車保有量6輛。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出3.60萬元,比上年決算增加3.38萬元,主要原因為接待量增加;比當年預(yù)算減少7.5萬元,主要原因為嚴格控制公務(wù)接待費用。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公務(wù)接待44批次、446人次。開支內(nèi)容主要為招商接待等。
4、會議費支出情況
2018年會議費支出111.42萬元,較上年決算減少103.99萬元,主要原因為嚴格控制會議費支出;比當年預(yù)算增加7.72萬元,主要原因為會議次數(shù)增加。
5、培訓(xùn)費支出情況
2018年培訓(xùn)費支出18.72萬元,較上年決算增加4.58萬元,主要原因為舉辦專題教育培訓(xùn)等;比當年預(yù)算減少2.68萬元,主要原因為培訓(xùn)次數(shù)減少。
區(qū)委辦 2018年度部門決算“三公”經(jīng)費公開報表.pdf