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2019年度本部門一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明如下:
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為17萬元,支出決算為17萬元,完成預算的100%。決算數較預算數增加0萬元,比上年度決算數減少13.9萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定,厲行節約,嚴格控制支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數增加0萬元,較上年度決算數增加0萬元,主要原因是不涉及因公出國(境)事項。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數增加0萬元,較上年度決算數增加0萬元,主要原因是無公務用車購置預算和支出費用。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為17萬元,支出決算為17萬元,完成預算的100%,決算數較預算數增加0萬元,較上年度決算數減少13萬元,主要原因是厲行節約,用于公務活動所需的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。2019年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量11輛。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待0批次,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數增加0萬元,較上年度決算數減少0.9萬元,主要原因是規范公務活動,切實嚴格接待標準,無公務接待費支出。
(三)培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成預算的100%,決算數較預算數增加0萬元,較上年度決算數增加0萬元,主要原因是嚴格執行培訓費管理制度。
(四)會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成預算的100%,決算數較預算數增加0萬元,較上年度決算數減少8.5萬元,主要原因是厲行節約,精簡會議。
附表:一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門:西安市自然資源和規劃局高陵分局 金額單位:萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 4.00 | 2.00 |
| 決算數 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 4.00 | 2.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
西安市自然資源和規劃局高陵分局2019年度“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明(本級).pdf