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(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.10萬元,支出決算為0.81萬元,完成預算的112%。決算數較預算數增加0.71萬元,主要原因是公務用車運行維護費增加。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算0.70萬元,占86%;公務接待費支出決算0.12萬元,占14%。具體情況如下:
1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無人員出國支出及預算。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位不涉及車輛購置。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為0.1萬元,支出決算為0.70萬元(如沒有支出填0),完成預算的114%,決算數較預算數增加0.60萬元,主要原因是公務用車運行維護費增加。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待2批次,35人次,預算為0萬元,支出決算為0.12萬元(如沒有支出填0),完成預算的100%,決算數較預算數增加0.12萬元,主要原因是公務接待費增加。
(三)培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為5.6萬元,支出決算為4.2萬元,完成預算的75%,決算數較預算數減少1.4萬元,主要原因是培訓業務工作壓縮。
(四)會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為3.1萬元,支出決算為0.56萬元,完成預算的20%,決算數較預算數減少2.54萬元,主要原因是履行八項規定,壓縮會議。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 0.10 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 3.10 | 5.60 |
| 決算數 | 0.81 | 0 | 0.12 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0.56 | 4.20 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表(匯總).pdf