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一、西安市高陵區鹿苑街道辦事處概況
鹿苑街道位于高陵城區,下轄19個行政村,6個社區,154個村民小組,146個居民小區,總面積53.39平方公里。其中城區、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6個社區及
田家、東街、高家、草市、北街5村地處城區,何家、張家、上院、古城、皇冊5村地處城鄉接合部,藥惠村、麥張村等9村為郊村。
(一)西安市高陵區鹿苑街道辦事處主要職責
1、宣傳法律政策,促進村民、社區居民自治。貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,不斷加強社會主義新農村建設。
2、推進全街道民主政治建設,加強基層政權建設,討論決定全鄉經濟和社會發展的重大事項。
3、發展農村經濟,增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系,完善農業支持保障體系,推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。
4、加強社會管理,創建良好環境。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。
5、發展公益事業,提供公共服務。搞好城鄉公共設施建設和小城鎮建設,開展社會保障服務;發展科教文衛體事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務。
6、加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體突發事件,保證社會公正,保障人民群眾合法權益,維護社會穩定。
7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算,負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。
8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。
(二)鹿苑街道辦事處的決算單位構成
鹿苑街道辦事處設行政單位1個;事業單位3個,其中:參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位3個、經費自理事業單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 西安市高陵區鹿苑街道辦事處 | 行政 |
2 | 西安市高陵區鹿苑街道辦事處農業綜合服務中心 | 事業 |
3 | 西安市高陵區鹿苑街道辦事處水利水保站 | 事業 |
4 | 西安市高陵區鹿苑街道辦事處文化廣播電視衛生服務站 | 事業 |
二、西安市高陵區鹿苑街辦2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計4202.37萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入2954.43萬元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業收入0元。
(3)其他收入1243.68萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(4)用事業基金彌補收支差額0元。
(5)上年結轉和結余0元。
2、支出總計4202.37萬元。包括:
(1)基本支出2421.36萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費2162.98萬元,日常公用經費258.39萬元。
(2)項目支出1781萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括一般公共服務支出319.27萬元,節能環保支出22萬元,城鄉社區支出1355.95萬元,農林水支出83.79萬元。
(3)結余分配0元。
(4)年末結轉和結余0元.。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2016年度公共預算財政撥款支出2954.43萬元,其中:基本支出2421.36萬元,項目支出533.06元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行348.11萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務182.8萬元。是指履行基層共青團、紀檢、綜治、運轉、基層政權等業務支出。
(3)事業運行750.44萬元。
(4)城管執法171.76萬元。
(5)城鄉社區環境衛生529.82萬元。
(6)對村級一事一議的補助73.79萬元。
(7)對村民委員會和村黨支部的補助340.39萬元。
(8)廣播6.73萬元。
(9)農產品質量安全10萬元。
(10)農村環境保護6萬元。
(11)其他城鄉社區公共設施支出9.6萬元。
(12)其他城鄉社區管理事務支出224.58萬元。
(13)其他污染防治支出9萬元。
(14)其他一般公共服務支出168.94萬元。
(15)其他自然生態保護支出7萬元。
(16)水利行業業務管理12.29萬元。
(17)住房公積金103.18萬元。
(三)政府采購支出情況
2016年政府采購支出25.93萬元,其中貨物25.93萬元。
(四)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.26萬元,其中,因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費1.7萬元,公務接待費0元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元;因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次,團組批次和人數較上年無增減變動。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年車輛購置支出0元;發生公務用車運行及維護支出1.7萬元,較去年下降46.37%
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0元,較去年同比無增減變動。
(五)政府性基金預算財政撥款收支情況
1、政府性基金預算財政撥款收入
2016年政府性基金預算財政撥款收入4.26萬元。
2、政府性基金預算財政撥款支出
2016年政府性基金預算財政撥款支出4.26萬元,其中城鄉社區支出4.26萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款收支情況
無
三、2016年度部門決算表(見附件)
1、2016年部門決算收支總表(附件1)
2、2016年部門決算收入總表(附件2)
3、2016年部門決算支出總表(附件3)
4、2016年部門決算財政撥款收支總表(附件4)
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)(附件5)
6、2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類)(附件6)
7、2016年部門決算政府性基金收支表(附件7)
8、2016年部門決算政府采購情況表(附件8)
9、2016年部門決算一般公共預算“三公”經費支出決算表(附件9)





附件5:2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類).xls

附件6:2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類).xls



附件9:2016年部門決算一般公共預算“三公”經費支出決算表.xls