瀏覽次數:次
一、西安市高陵區鹿苑街道辦事處概況
鹿苑街道位于高陵城區,下轄19個行政村,6個社區,154個村民小組,146個居民小區,總面積53.39平方公里。其中城區、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6個社區及
田家、東街、高家、草市、北街5村地處城區,何家、張家、上院、古城、皇冊5村地處城鄉接合部,藥惠村、麥張村等9村為郊村。
(一)西安市高陵區鹿苑街道辦事處主要職責
1、宣傳法律政策,促進村民、社區居民自治。貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,不斷加強社會主義新農村建設。
2、推進全街道民主政治建設,加強基層政權建設,討論決定全鄉經濟和社會發展的重大事項。
3、發展農村經濟,增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系,完善農業支持保障體系,推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。
4、加強社會管理,創建良好環境。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。
5、發展公益事業,提供公共服務。搞好城鄉公共設施建設和小城鎮建設,開展社會保障服務;發展科教文衛體事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務。
6、加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體突發事件,保證社會公正,保障人民群眾合法權益,維護社會穩定。
7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算,負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。
8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。
(二)鹿苑街道辦事處的決算單位構成
鹿苑街道辦事處設行政單位1個;事業單位3個,其中:參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位3個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 西安市高陵區鹿苑街道辦事處 | 行政 |
2 | 西安市高陵區鹿苑街道辦事處農業綜合服務中心 | 事業 |
3 | 西安市高陵區鹿苑街道辦事處水利水保站 | 事業 |
4 | 西安市高陵區鹿苑街道辦事處文化廣播電視衛生服務站 | 事業 |
二、西安市高陵區鹿苑街辦2017年度部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
1、收入總計6176萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入4946.72萬元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)政府性基金預算財政撥款659.28,為區級財政當年撥付的政府性基金預算資金財政撥款。
(3)事業收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(4)其他收入570萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(5)用事業基金彌補收支差額0萬元。
(6)上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
(7) 2017財政撥款收入總計6176萬元,2016年財政撥款收入總計4202.37萬元,同比上年增加了1973.63萬元,主要原因由于專項資金及項目增加。
2、支出總計5472.02萬元。包括:
(1)基本支出2858.65萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費2638.36萬元,日常公用經費220.29萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元
(2)項目支出2613.37萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括一事一議、公路養護、城鄉環境衛生等。
(3)結余分配0萬元。
(4)年末結轉和結余703.98萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。(其中包括基建未決算款703.98萬元,實際結轉和結余703.98萬元)
(5) 2017財政撥款支出總計6176萬元,2016年財政撥款支出總計4202.37萬元,同比上年增加了1973.63萬元,主要原因由于專項資金及項目增加。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況,分析增減變化原因。
2017年度公共預算財政撥款支出4242.74萬元,其中:基本支出2858.65萬元,項目支出1384.09萬元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行894.89萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務133.41萬元。是指履行基層共青團、紀檢、綜治、運轉、基層政權等業務支出。
(3)事業運行693.98萬元。
(4)城管執法123.72萬元。
(5)城鄉社區環境衛生705.06萬元。
(6)對村級一事一議的補助121.24萬元。
(7)對村民委員會和村黨支部的補助326.83萬元。
(8)廣播7.36萬元。
(9)農產品質量安全5萬元。
(10)公路養護12萬元。
(11)其他城鄉社區公共設施支出90萬元。
(12)其他城鄉社區管理事務支出1019.45萬元。
(13)水利行業業務管理12.74萬元。
(14)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出3萬元。
(15)住房公積金94.07萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況
按人員經費2858.65萬元
公用經費220.29萬元
4、政府性基金預算財政撥款收支情況
1、政府性基金預算財政撥款收入
2017年政府性基金預算財政撥款收入659.28萬元。
2、政府性基金預算財政撥款支出
2017年政府性基金預算財政撥款支出659.28萬元,其中征遷和拆遷補償支出659.28萬元。
5、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無
(三)政府采購支出情況
2017年政府采購支出0萬元,其中政府采購貨物類0萬元,政府采購工程類0萬元
(四)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.26萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,占三公經費的0%。公務用車運行維護費1.7萬元,占三公經費的75%。公務接待費0.56萬元,占三公經費的24%。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元;主要原因為0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次,主要內容為0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2017年車輛購置支出0萬元。
(2)公務用車運行維護支出1.7萬元,和去年一致。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量1輛。
3、公務接待費支出情況
(1)外事公務接待費用支出0萬元,較去年同比增加或下降0%,主要原因為0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。
(2)國內公務接待費用支出0.56萬元,較去年同比增加0%,主要原因為嚴格執行三公經費只減不增的政策。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待12批次、280人次。開支的主要內容為各單位,上級單位來檢查工作前往機關廉政灶就餐費用。
三、部門預算績效目標說明
示例:2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款4242.74萬元。
四、專業名詞解釋
1.機關運行費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。
2.三公經費:指政府部門人員因公出國(境)經費,公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費,是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費支出情況
(二)、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
示例:截至2017年9月30日,本部門所屬預算單位共有車輛7輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
三、2017年度部門決算表
1.批復01表-部門決算收支總表
2.批復02表-部門決算收入總表
3.批復03表-部門決算支出總表
4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表
5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)
6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)
7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
8.批復08表-部門決算政府性基金收支表
9.批復09表-政府采購決算表