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西安市高陵區通遠街道辦事處2019年度部門決算-匯總

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況說明

(二)財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

(三)培訓費支出情況說明

(四)會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況說明

(二)部門決算中項目績效自評結果

(三)部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購支出情況說明

(三)國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

(一)主要職責

1、宣傳法律政策,促進村民自治。貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進民主政治建設,加強基層政權建設,討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟,增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系,完善農業支持保障體系,推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理,創建良好環境。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業,提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設,開展社會保障服務;發展科教文衛體事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體突發事件,保證社會公正,保障人民群眾合法權益,維護社會穩定。

7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算,負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

(二)內設機構

通遠街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。

辦公時間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共3個,包括本級及所屬2個二級預算單位:

序號單位名稱
1陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮人民政府(本級)(機關)
2陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮農業綜合服務中心
3陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮水利水保站

三、部門人員情況

截止2019年底,本部門人員編制117人,其中行政編制21人、事業編制96人;實有人員117人,其中行政21人、事業96人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

序號內 容是否空表表格為空的理由
表1收入支出決算總表



表2收入決算表



表3支出決算表



表4財政撥款收入支出決算總表



表5一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)



表6一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)



表7一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表



表8政府性基金預算財政撥款收入支出決算表



收入支出決算總表

公開01表

編制部門: 金額單位:萬元

收 入支 出

項 目決算數項目決算數
1.一般公共預算財政撥款3,671.211.一般公共服務支出1,709.76
2.政府性基金預算財政撥款2,612.682.外交支出



3.國有資本經營預算財政撥款



3.國防支出



4.上級補助收入



4.公共安全支出



5.事業收入



5.教育支出



6.經營收入



6.科學技術支出



7.附屬單位上繳收入



7.文化旅游體育與傳媒支出75.00
8.其他收入



8.社會保障和就業支出14.97





9.衛生健康支出60.20





10.節能環保支出1,300.00





11.城鄉社區支出2,928.23





12.農林水支出







13.交通運輸支出







14.資源勘探信息等支出







15.商業服務業等支出







16.金融支出







17.援助其他地區支出







18.自然資源海洋氣象等支出







19.住房保障支出149.92





20.糧油物資儲備支出







21.災害防治及應急管理支出







22.其他支出27.28
本年收入合計6,283.89本年支出合計7,105.94
用事業基金彌補收支差額



結余分配



年初結轉和結余822.05年末結轉和結余



收入總計7,105.94支出總計7,105.94

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門: 金額單位:萬元

項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入

功能分類科目編碼科目名稱







小計其中:教育收費

















合計6,283.896,283.89














201一般公共服務支出1,688.151,688.15













20103政府辦公廳(室)及相關機構事務1,638.831,638.83













2010301行政運行684.26684.26













2010302一般行政管理事務202.38202.38













2010308信訪事務5.005.00













2010350事業運行658.36658.36













2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出88.8388.83













20105統計信息事務9.269.26













2010507專項普查活動9.269.26













20106財政事務40.0640.06













2010601行政運行5.375.37













2010602一般行政管理事務4.604.60













2010650事業運行30.0930.09













207文化旅游體育與傳媒支出75.0075.00













20701文化和旅游75.0075.00













2070199其他文化和旅游支出75.0075.00













208社會保障和就業支出14.9714.97













20807就業補助5.045.04













2080799其他就業補助支出5.045.04













20820臨時救助9.939.93













2082001臨時救助支出9.939.93













210衛生健康支出60.0060.00













21004公共衛生60.0060.00













2100499其他公共衛生支出60.0060.00













211節能環保支出500.00500.00













21103污染防治500.00500.00













2110301大氣500.00500.00













212城鄉社區支出2,927.982,927.98













21201城鄉社區管理事務116.80116.80













2120104城管執法83.8583.85













2120199其他城鄉社區管理事務支出32.9532.95













21205城鄉社區環境衛生225.77225.77













2120501城鄉社區環境衛生225.77225.77













21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出848.67848.67













2120801征地和拆遷補償支出36.8536.85













2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出811.82811.82













21210國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出996.64996.64













2121001征地和拆遷補償支出996.64996.64













21211農業土地開發資金安排的支出2.042.04













2121100農業土地開發資金安排的支出2.042.04













21213城市基礎設施配套費安排的支出738.06738.06













2121302城市環境衛生738.06738.06













213農林水支出840.59840.59













21301農業40.0040.00













2130104事業運行20.4020.40













2130109農產品質量安全5.005.00













2130199其他農業支出14.6014.60













21303水利7.757.75













2130304水利行業業務管理7.757.75













21307農村綜合改革792.84792.84













2130705對村民委員會和村黨支部的補助342.84342.84













2130706對村集體經濟組織的補助450.00450.00













221住房保障支出149.92149.92













22102住房改革支出149.92149.92













2210201住房公積金149.92149.92













229其他支出27.2827.28













22960彩票公益金安排的支出27.2827.28













2296002用于社會福利的彩票公益金支出27.2827.28













注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門: 金額單位:萬元

項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱





















合 計7,105.942,230.224,875.720.000.000.00
201一般公共服務支出1,709.751,399.68310.070.000.000.00
20103政府辦公廳(室)及相關機構事務1,660.431,364.22296.210.000.000.00
2010301行政運行684.26684.260.000.000.000.00
2010302一般行政管理事務202.380.00202.380.000.000.00
2010308信訪事務5.000.005.000.000.000.00
2010350事業運行679.96679.960.000.000.000.00
2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出88.830.0088.830.000.000.00
20105統計信息事務9.260.009.260.000.000.00
2010507專項普查活動9.260.009.260.000.000.00
20106財政事務40.0635.464.600.000.000.00
2010601行政運行5.375.370.000.000.000.00
2010602一般行政管理事務4.600.004.600.000.000.00
2010650事業運行30.0930.090.000.000.000.00
207文化旅游體育與傳媒支出75.000.0075.000.000.000.00
20701文化和旅游75.000.0075.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出75.000.0075.000.000.000.00
208社會保障和就業支出14.970.0014.970.000.000.00
20807就業補助5.040.005.040.000.000.00
2080799其他就業補助支出5.040.005.040.000.000.00
20820臨時救助9.930.009.930.000.000.00
2082001臨時救助支出9.930.009.930.000.000.00
210衛生健康支出60.200.0060.200.000.000.00
21004公共衛生60.000.0060.000.000.000.00
2100499其他公共衛生支出60.000.0060.000.000.000.00
21007計劃生育事務0.200.000.200.000.000.00
2100717計劃生育服務0.200.000.200.000.000.00
211節能環保支出1,300.000.001,300.000.000.000.00
21103污染防治790.000.00790.000.000.000.00
2110301大氣790.000.00790.000.000.000.00
21199其他節能環保支出510.000.00510.000.000.000.00
2119901其他節能環保支出510.000.00510.000.000.000.00
212城鄉社區支出2,928.23309.622,618.610.000.000.00
21201城鄉社區管理事務116.8083.8532.950.000.000.00
2120104城管執法83.8583.850.000.000.000.00
2120199其他城鄉社區管理事務支出32.950.0032.950.000.000.00
21203城鄉社區公共設施0.250.000.250.000.000.00
2120399其他城鄉社區公共設施支出0.250.000.250.000.000.00
21205城鄉社區環境衛生225.77225.770.000.000.000.00
2120501城鄉社區環境衛生225.77225.770.000.000.000.00
21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出848.670.00848.670.000.000.00
2120801征地和拆遷補償支出36.850.0036.850.000.000.00
2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出811.820.00811.820.000.000.00
21210國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出996.640.00996.640.000.000.00
2121001征地和拆遷補償支出996.640.00996.640.000.000.00
21211農業土地開發資金安排的支出2.040.002.040.000.000.00
2121100農業土地開發資金安排的支出2.040.002.040.000.000.00
21213城市基礎設施配套費安排的支出738.060.00738.060.000.000.00
2121302城市環境衛生738.060.00738.060.000.000.00
213農林水支出840.59370.99469.600.000.000.00
21301農業40.0020.4019.600.000.000.00
2130104事業運行20.4020.400.000.000.000.00
2130109農產品質量安全5.000.005.000.000.000.00
2130199其他農業支出14.600.0014.600.000.000.00
21303水利7.757.750.000.000.000.00
2130304水利行業業務管理7.757.750.000.000.000.00
21307農村綜合改革792.84342.84450.000.000.000.00
2130705對村民委員會和村黨支部的補助342.84342.840.000.000.000.00
2130706對村集體經濟組織的補助450.000.00450.000.000.000.00
221住房保障支出149.92149.920.000.000.000.00
22102住房改革支出149.92149.920.000.000.000.00
2210201住房公積金149.92149.920.000.000.000.00
229其他支出27.280.0027.280.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出27.280.0027.280.000.000.00
2296002用于社會福利的彩票公益金支出27.280.0027.280.000.000.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門: 金額單位:萬元

收 入支 出



項 目決算數項 目合 計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
1.一般公共預算財政撥款3,671.211.一般公共服務支出1,709.761,709.76



2.政府性基金預算財政撥款2,612.682.外交支出







3.國有資本經營預算收入1233.國防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科學技術支出











7.文化旅游體育與傳媒支出75.0075.00







8.社會保障和就業支出14.9714.97







9.衛生健康支出60.2060.20







10.節能環保支出1,300.001,300.00







11.城鄉社區支出2,928.23342.832,585.40





12.農林水支出840.58840.58







13.交通運輸支出











14.資源勘探信息等支出











15.商業服務業等支出











16.金融支出











17.援助其他地區支出











18.自然資源海洋氣象等支出











19.住房保障支出149.92149.92







20.糧油物資儲備支出











21.災害防治及應急管理支出











22.其他支出27.280.0027.28

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門: 金額單位:萬元

收 入支 出



項 目決算數項 目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
本年收入合計6,283.89本年支出合計7,105.944,493.262,612.68
年初財政撥款結轉和結余822.05年末財政撥款結轉和結余







一、一般公共預 算財政撥款822.05









二、政府性基金預 算財政撥款0.00









收入總計7,105.94支出總計7,105.944,493.262,612.68

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

(按功能分類科目)

公開05表

編制部門: 金額單位:萬元

項目本年支出合計基本支出項目支出備注


功能分類科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費


















合 計4,493.262,230.222,109.12121.102,263.04




201一般公共服務支出1,709.751,399.681,328.2671.43310.07



20103政府辦公廳(室)及相關機構事務1,660.431,364.221,295.1269.11296.21



2010301行政運行684.26684.26645.7338.530.00



2010302一般行政管理事務202.380.000.000.00202.38



2010308信訪事務5.000.000.000.005.00



2010350事業運行679.96679.96649.3930.580.00



2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出88.830.000.000.0088.83



20105統計信息事務9.260.000.000.009.26



2010507專項普查活動9.260.000.000.009.26



20106財政事務40.0635.4633.142.324.60



2010601行政運行5.375.375.370.000.00



2010602一般行政管理事務4.600.000.000.004.60



2010650事業運行30.0930.0927.772.320.00



207文化旅游體育與傳媒支出75.000.000.000.0075.00



20701文化和旅游75.000.000.000.0075.00



2070199其他文化和旅游支出75.000.000.000.0075.00



208社會保障和就業支出14.970.000.000.0014.97



20807就業補助5.040.000.000.005.04



2080799其他就業補助支出5.040.000.000.005.04



20820臨時救助9.930.000.000.009.93



2082001臨時救助支出9.930.000.000.009.93



210衛生健康支出60.200.000.000.0060.20



21004公共衛生60.000.000.000.0060.00



2100499其他公共衛生支出60.000.000.000.0060.00



21007計劃生育事務0.200.000.000.000.20



2100717計劃生育服務0.200.000.000.000.20



211節能環保支出1,300.000.000.000.001,300.00



21103污染防治790.000.000.000.00790.00



2110301大氣790.000.000.000.00790.00



21199其他節能環保支出510.000.000.000.00510.00



2119901其他節能環保支出510.000.000.000.00510.00



212城鄉社區支出342.82309.62261.3848.2433.20



21201城鄉社區管理事務116.8083.8578.735.1232.95



2120104城管執法83.8583.8578.735.120.00



2120199其他城鄉社區管理事務支出32.950.000.000.0032.95



21203城鄉社區公共設施0.250.000.000.000.25



2120399其他城鄉社區公共設施支出0.250.000.000.000.25



21205城鄉社區環境衛生225.77225.77182.6543.120.00



2120501城鄉社區環境衛生225.77225.77182.6543.120.00



213農林水支出840.59370.99369.551.43469.60



21301農業40.0020.4019.430.9619.60



2130104事業運行20.4020.4019.430.960.00



2130109農產品質量安全5.000.000.000.005.00



2130199其他農業支出14.600.000.000.0014.60



21303水利7.757.757.280.470.00



2130304水利行業業務管理7.757.757.280.470.00



21307農村綜合改革792.84342.84342.840.00450.00



2130705對村民委員會和村黨支部的補助342.84342.84342.840.000.00



2130706對村集體經濟組織的補助450.000.000.000.00450.00



221住房保障支出149.92149.92149.920.000.00



22102住房改革支出149.92149.92149.920.000.00



2210201住房公積金149.92149.92149.920.000.00



項 目本年支出合計基本支出項目支出備注


功能分類科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費


合 計














201一般公共服務支出













20106財政事務













2010601行政運行













……















































































































































































































































注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(按經濟分類科目)

公開06表

編制部門: 金額單位:萬元

項 目本年支出合計人員經費公用經費備注
經濟分類科目編碼科目名稱



合 計2,230.222,109.12121.10




301工資福利支出2,097.472,097.470.00



30101基本工資435.63435.630.00



30102津貼補貼878.31878.310.00



30103獎金210.52210.520.00



30107績效工資246.55246.550.00



30108機關事業單位基本養老保險繳費146.43146.430.00



30113住房公積金149.92149.920.00



30114醫療費30.1230.120.00



302商品和服務支出121.100.00121.10



30201辦公費94.580.0094.58



30213維修(護)費6.000.006.00



30217公務接待費2.000.002.00



30218專用材料費0.200.000.20



30231公務用車運行維護費5.200.005.20



30239其他交通費用8.000.008.00



30299其他商品和服務支出5.120.005.12



303對個人和家庭的補助11.6511.650.00



30306救濟費11.1511.150.00



30399其他對個人和家庭的補助0.500.500.00



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門: 金額單位:萬元

項 目一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費會議費培訓費




小計因公出國(境)費用公務接待費公務用車購置及運行維護費




小計公務用車購置費公務用車運行維護費





12345678
預算數9.90



2.70





5.20





決算數7.20



2.00





5.20





注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門: 金額單位:萬元

項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余


功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出


合 計



2612.682612.68



2612.68




212城鄉社區支出0.002,585.412,585.410.002,585.41



21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出0.00848.67848.670.00848.67



2120801征地和拆遷補償支出0.0036.8536.850.0036.85



2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出0.00811.82811.820.00811.82



21210國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出0.00996.64996.640.00996.64



2121001征地和拆遷補償支出0.00996.64996.640.00996.64



21211農業土地開發資金安排的支出0.002.042.040.002.04



2121100農業土地開發資金安排的支出0.002.042.040.002.04



21213城市基礎設施配套費安排的支出0.00738.06738.060.00738.06



2121302城市環境衛生0.00738.06738.060.00738.06



229其他支出0.0027.2827.280.0027.28



22960彩票公益金安排的支出0.0027.2827.280.0027.28



2296002用于社會福利的彩票公益金支出0.0027.2827.280.0027.28



注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少2145.34情況,分析增減變化的主要原因是項目減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少2145.34情況,分析增減變化的主要原因是項目減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計7105.94萬元,其中:財政撥款收入7150.94萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計7105.94萬元,其中:基本支出2230.22萬元,占31.39%;項目支出4875.72萬元,占68.61%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少2607.63,減少29.46%,主要原因是項目減少。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年增長2145.34情況,分析增減變化的主要原因項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出7105.94萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比,財政撥款支出減少2145.34萬元,減少23.19%,主要原因是項目減少。

(二)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1693.37萬元,支出決算為7105.94萬元,完成年初預算的265.34%。按照政府功能分類科目,其中:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

年初預算為137.86萬元,支出決算為684.26萬元,完成年初預算的496.34%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資滾動和部分事業運行費用調整到該科目。

2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)

年初預算為39.71萬元,支出決算為202.38萬元,完成年初預算的509.64%。決算數大于預算數的主要原因是為相關一般行政管理事務項目增加。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為5.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是司法信訪維穩工作。

4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)

年初預算為1240.42萬元,支出決算為679.96萬元,完成年初預算的54.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動和部分調整到行政運行中。

5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)

年初預算為3萬元,支出決算為88.83萬元,完成年初預算的2961%。決算數大于預算數的主要原因是專項生活補助的增加。

6.一般公共服務支出(類)專項普查活動(款)專項普查活動(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為9.26萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加專項普查項目。

7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)

年初預算為6.49萬元,支出決算為5.37萬元,完成年初預算的82.74%。決算數小于預算數的主要原因是辦公經費減少。

8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)

年初預算為3萬元,支出決算為4.60萬元,完成年初預算的153.33%。決算數大于預算數的主要原因是辦公經費增加。

9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)

年初預算為24.82萬元,支出決算為30.09萬元,完成年初預算的121.23%。決算數大于預算數的主要原因是辦公經費增加。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為75.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是村級文化站及農村書屋。

11.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為5.04萬元,決算數大于預算數的主要原因是再就業補助追加。

12.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)時救助支出(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為9.93萬元,決算數大于預算數的主要原因是臨時救助追加。

13.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為60.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是環境衛生整治。

14.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為0.20萬元。決算數大于預算數的主要原因是宣傳經費。

15.節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為790.00萬元,。決算數大于預算數的主要原因是年中追加治污減霾項目預算

16.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為510.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是煤改節項目。

17.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)

年初預算為91.64萬元,支出決算為83.85萬元,完成年初預算的91.5%。決算數小于預算數的主要原因是辦公經費減少。

18.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)

年初預算為91.64 萬元,支出決算為32.95萬元,完成年初預算的35.96%。決算數小于預算數的主要原因是辦公經費減少。

19. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為0.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加公共設施建設。

20. 城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)

年初預算為43.12萬元,支出決算為225.77萬元,決算數大于預算數的主要原因是環境衛生整治。

21. 農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)

年初預算為18.55萬元,支出決算為20.40,完成年初預算的109.97%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資滾動。

22. 農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項)

年初預算為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預算的100%。

23.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為14.60萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目增加。

24.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)

年初預算為8.49萬元,支出決算為7.75萬元,完成年初預算的91.28%。決算數小于預算數的主要原因是辦公經費減少。

25.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為342.84萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加戶廁改造資金。

26.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為450.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加村經濟組織合作社款。

27.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)

年初預算為71.28萬元,支出決算為149.92萬元,完成年初預算的210.33%。決算數大于預算數的主要原因是人員調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類科目說明基本支出具體內容,人員經費和公用經費分別進行說明,具體到款,文字說明)

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2230.22萬元,包括:人員經費支出2109.12萬元和公用經費支出121.10萬元。

人員經費2109.12萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)基本工資435.63萬元,津貼補貼878.31萬元,獎金210.52萬元,績效工資246.55萬元,機關事業單位基本養老保險繳費146.43萬元, 住房公積金149.92萬元, 醫療費30.12萬元。 對個人和家庭的補助11.65萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)救濟費11.15萬元,他對個人和家庭的補助0.50萬元。,

公用經費121.10萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)辦公費,維修(護)費,公務接待費,專用材料費,公務用車運行維護費,其他交通費用,其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.90萬元,支出決算為7.20萬元,完成預算的72.73%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待費用減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車運行維護費支出決算5.20萬元,占72.22%;公務接待費支出決算2.00萬元,占27.78%。具體情況如下:

1.因公出國(境)支出情況說明

2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的100.00%,決算數與預算數持平。

2.公務用車購置費用支出情況說明

2019年度購置車輛0臺,預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的100.00%,決算數與預算數持平。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明

2019年度公務用車運行維護費預算為5.20萬元,支出決算為5.20萬元,完成預算的100.00*%決算數與預算數持平。

4.公務接待費支出情況說明

2019年度公務接待132 批次, 1053 人次,預算為2.70萬元,支出決算為2.00萬元,完成預算的74.07%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。

(三)培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元完成預算的100.00%,決算數與預算數持平。

(四)會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元完成預算的100.00%,決算數與預算數持平。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金支出2612.68萬元,支出決算為2612.68萬元。

1. 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出848.67萬元,決算支出為848.67萬元。

2. 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出996.64萬元,決算支出為996.64萬元。

3. 農業土地開發資金安排的支出2.04萬元,決算支出為2.04萬元。

4. 城市基礎設施配套費安排的支出738.06萬元,決算支出為738.06萬元。

5. 彩票公益金安排的支出27.28萬元,決算支出為27.28萬元。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

2019算度本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預算5個項目支出開展了績效自評,共涉及資金51萬元,占一般公共預算項目支出總額的4.19%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

1.基層生活保障項目自評得分98分。項目全年預算數30萬元,執行數 30萬元,完成預算的100%。

通過項目實施用于彌補經費不足,保障機關正常運轉。

2.治污減霾項目自評得分98分。項目全年預算數10萬元,執行數10萬元,完成預算的100%。

通過項目實施街辦轄區治污減霾工作。

3. 農產品檢測項目自評得分98分。項目全年預算數5萬元,執行數5萬元,完成預算的100%。

通過項目實施用于轄區內農產品質量檢測。

4. 綜治經費項目自評得分98分。項目全年預算數1萬元,執行數1萬元,完成預算的100%。

通過項目實施轄區內維穩綜治安全的進行。

5. 紀檢經費項目自評得分98分。項目全年預算數5萬元,執行數5萬元,完成預算的100%。

通過項目實施紀檢工作日常經費

(三)部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標,本部門整體 2019 年度整體自評得 分 98.5 分。全年預算數51萬元,執行數 51萬元,完成預 算的 100%。

主要產出和效果:高質量的完成各項任務。

主要工作績效是:保質保量的完整本年各項工作。

發現的問題及原因:績效工作應更加科學化。

下一步改進措施:根據不同項目有針對性的進行績效。

十一、其他重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為152.96萬元,支出決算為119.76萬元,完成預算的78.29%。決算數較預算數減少33.2萬元,主要原因是嚴格控制經費支出,減少開支。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年度本部門無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末,本部門機關及所屬單位共有車輛6輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。2019年當年購置車輛2輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例:

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數:填列經調整后的全年預算數,包括年初預算數和預算調增調減數,即:調整預算數=年初預算數+預算調增數-預算調減數。

2019年決算公開文件 -匯總.pdf


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