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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
(四)會(huì)議費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
(三)部門決算中整體支出績效自評(píng)結(jié)果
十一、其他重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
(一)主要職責(zé)
1、宣傳法律政策,促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī),落實(shí)黨和國家的方針、政策,堅(jiān)持依法行政,不斷加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。
2、推進(jìn)民主政治建設(shè),加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè),討論決定區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,完善農(nóng)業(yè)支持保障體系,推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化;支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移,增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。
4、加強(qiáng)社會(huì)管理,創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理,推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開;抓好人口和計(jì)劃生育工作,保障婦女兒童合法權(quán)益;加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全,組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助,及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情,保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
5、發(fā)展公益事業(yè),提供公共服務(wù)。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè),開展社會(huì)保障服務(wù);發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè),提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)。
6、加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛,化解社會(huì)矛盾,接待上訪群眾,處理群體突發(fā)事件,保證社會(huì)公正,保障人民群眾合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。
8、辦理上級(jí)黨委和政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
通遠(yuǎn)街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。
辦公時(shí)間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共3個(gè),包括本級(jí)及所屬2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位:
| 序號(hào) | 單位名稱 |
| 1 | 陜西省西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))(機(jī)關(guān)) |
| 2 | 陜西省西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
| 3 | 陜西省西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處鎮(zhèn)水利水保站 |
三、部門人員情況

截止2019年底,本部門人員編制117人,其中行政編制21人、事業(yè)編制96人;實(shí)有人員117人,其中行政21人、事業(yè)96人。單位管理的離退休人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號(hào) | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門: 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3,671.21 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 1,709.76 |
| 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2,612.68 | 2.外交支出 | |
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3.國防支出 | ||
| 4.上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4.公共安全支出 | ||
| 5.事業(yè)收入 | 5.教育支出 | ||
| 6.經(jīng)營收入 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 7.附屬單位上繳收入 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | |
| 8.其他收入 | 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.97 | |
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 60.20 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 1,300.00 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,928.23 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | |||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | |||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 16.金融支出 | |||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 19.住房保障支出 | 149.92 | ||
| 20.糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 22.其他支出 | 27.28 | ||
| 本年收入合計(jì) | 6,283.89 | 本年支出合計(jì) | 7,105.94 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 822.05 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
| 收入總計(jì) | 7,105.94 | 支出總計(jì) | 7,105.94 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
| 合計(jì) | 6,283.89 | 6,283.89 | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,688.15 | 1,688.15 | ||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,638.83 | 1,638.83 | ||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 684.26 | 684.26 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 202.38 | 202.38 | ||||||
| 2010308 | 信訪事務(wù) | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 658.36 | 658.36 | ||||||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 88.83 | 88.83 | ||||||
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 9.26 | 9.26 | ||||||
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 9.26 | 9.26 | ||||||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 40.06 | 40.06 | ||||||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 5.37 | 5.37 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 4.60 | 4.60 | ||||||
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 30.09 | 30.09 | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 75.00 | 75.00 | ||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.97 | 14.97 | ||||||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 5.04 | 5.04 | ||||||
| 2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
| 20820 | 臨時(shí)救助 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 2110301 | 大氣 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,927.98 | 2,927.98 | ||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 116.80 | 116.80 | ||||||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 83.85 | 83.85 | ||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 32.95 | 32.95 | ||||||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 225.77 | 225.77 | ||||||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 225.77 | 225.77 | ||||||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 848.67 | 848.67 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 36.85 | 36.85 | ||||||
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 811.82 | 811.82 | ||||||
| 21210 | 國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 996.64 | 996.64 | ||||||
| 2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 996.64 | 996.64 | ||||||
| 21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 2.04 | 2.04 | ||||||
| 2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 2.04 | 2.04 | ||||||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 738.06 | 738.06 | ||||||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 738.06 | 738.06 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 840.59 | 840.59 | ||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 20.40 | 20.40 | ||||||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 14.60 | 14.60 | ||||||
| 21303 | 水利 | 7.75 | 7.75 | ||||||
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 7.75 | 7.75 | ||||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 792.84 | 792.84 | ||||||
| 2130705 | 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 342.84 | 342.84 | ||||||
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 450.00 | 450.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 149.92 | 149.92 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 27.28 | 27.28 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.28 | 27.28 | ||||||
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 27.28 | 27.28 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計(jì) | 7,105.94 | 2,230.22 | 4,875.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,709.75 | 1,399.68 | 310.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,660.43 | 1,364.22 | 296.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 684.26 | 684.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 202.38 | 0.00 | 202.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信訪事務(wù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 679.96 | 679.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 88.83 | 0.00 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 40.06 | 35.46 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.97 | 0.00 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時(shí)救助 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大氣 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,928.23 | 309.62 | 2,618.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 116.80 | 83.85 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 83.85 | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 32.95 | 0.00 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 225.77 | 225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 225.77 | 225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 848.67 | 0.00 | 848.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 36.85 | 0.00 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 811.82 | 0.00 | 811.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 996.64 | 0.00 | 996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 996.64 | 0.00 | 996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 738.06 | 0.00 | 738.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 738.06 | 0.00 | 738.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 840.59 | 370.99 | 469.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 40.00 | 20.40 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 792.84 | 342.84 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 342.84 | 342.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存
在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門: 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合 計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3,671.21 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 1,709.76 | 1,709.76 | |
| 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2,612.68 | 2.外交支出 | |||
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 123 | 3.國防支出 | |||
| 4.公共安全支出 | |||||
| 5.教育支出 | |||||
| 6.科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | 75.00 | |||
| 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.97 | 14.97 | |||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 60.20 | 60.20 | |||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,928.23 | 342.83 | 2,585.40 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 840.58 | 840.58 | |||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 16.金融支出 | |||||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 19.住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | |||
| 20.糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
| 22.其他支出 | 27.28 | 0.00 | 27.28 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門: 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 本年收入合計(jì) | 6,283.89 | 本年支出合計(jì) | 7,105.94 | 4,493.26 | 2,612.68 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 822.05 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 一、一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款 | 822.05 | ||||
| 二、政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計(jì) | 7,105.94 | 支出總計(jì) | 7,105.94 | 4,493.26 | 2,612.68 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支
和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合 計(jì) | 4,493.26 | 2,230.22 | 2,109.12 | 121.10 | 2,263.04 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,709.75 | 1,399.68 | 1,328.26 | 71.43 | 310.07 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,660.43 | 1,364.22 | 1,295.12 | 69.11 | 296.21 | |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 684.26 | 684.26 | 645.73 | 38.53 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 202.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.38 | |
| 2010308 | 信訪事務(wù) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 679.96 | 679.96 | 649.39 | 30.58 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.83 | |
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | |
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 40.06 | 35.46 | 33.14 | 2.32 | 4.60 | |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 30.09 | 30.09 | 27.77 | 2.32 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | |
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | |
| 2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | |
| 20820 | 臨時(shí)救助 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | |
| 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | |
| 2110301 | 大氣 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | |
| 21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | |
| 2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 342.82 | 309.62 | 261.38 | 48.24 | 33.20 | |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 116.80 | 83.85 | 78.73 | 5.12 | 32.95 | |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 83.85 | 83.85 | 78.73 | 5.12 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.95 | |
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 225.77 | 225.77 | 182.65 | 43.12 | 0.00 | |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 225.77 | 225.77 | 182.65 | 43.12 | 0.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 840.59 | 370.99 | 369.55 | 1.43 | 469.60 | |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 40.00 | 20.40 | 19.43 | 0.96 | 19.60 | |
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 20.40 | 20.40 | 19.43 | 0.96 | 0.00 | |
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | |
| 21303 | 水利 | 7.75 | 7.75 | 7.28 | 0.47 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 7.75 | 7.75 | 7.28 | 0.47 | 0.00 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 792.84 | 342.84 | 342.84 | 0.00 | 450.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 342.84 | 342.84 | 342.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 |
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合 計(jì) | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | ||||||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | ||||||
| …… | |||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
公開06表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計(jì) | 2,230.22 | 2,109.12 | 121.10 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 2,097.47 | 2,097.47 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 435.63 | 435.63 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 878.31 | 878.31 | 0.00 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 210.52 | 210.52 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 246.55 | 246.55 | 0.00 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 146.43 | 146.43 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30.12 | 30.12 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 121.10 | 0.00 | 121.10 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 94.58 | 0.00 | 94.58 | |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 11.15 | 11.15 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | 9.90 | 2.70 | 5.20 | |||||
| 決算數(shù) | 7.20 | 2.00 | 5.20 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 合 計(jì) | 2612.68 | 2612.68 | 2612.68 | ||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 2,585.41 | 2,585.41 | 0.00 | 2,585.41 | |
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 848.67 | 848.67 | 0.00 | 848.67 | |
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 36.85 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 811.82 | 811.82 | 0.00 | 811.82 | |
| 21210 | 國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 996.64 | 996.64 | 0.00 | 996.64 | |
| 2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 996.64 | 996.64 | 0.00 | 996.64 | |
| 21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | |
| 2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 738.06 | 738.06 | 0.00 | 738.06 | |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 738.06 | 738.06 | 0.00 | 738.06 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 27.28 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少2145.34情況,分析增減變化的主要原因是項(xiàng)目減少。
2019度年支出總體情況及比上年減少2145.34情況,分析增減變化的主要原因是項(xiàng)目減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)7105.94萬元,其中:財(cái)政撥款收入7150.94萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)7105.94萬元,其中:基本支出2230.22萬元,占31.39%;項(xiàng)目支出4875.72萬元,占68.61%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總體情況及比上年減少2607.63,減少29.46%,主要原因是項(xiàng)目減少。
2019年度財(cái)政撥款支出總體情況及比上年增長2145.34情況,分析增減變化的主要原因項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出7105.94萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2145.34萬元,減少23.19%,主要原因是項(xiàng)目減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1693.37萬元,支出決算為7105.94萬元,完成年初預(yù)算的265.34%。按照政府功能分類科目,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為137.86萬元,支出決算為684.26萬元,完成年初預(yù)算的496.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資滾動(dòng)和部分事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用調(diào)整到該科目。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為39.71萬元,支出決算為202.38萬元,完成年初預(yù)算的509.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為相關(guān)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法信訪維穩(wěn)工作。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為1240.42萬元,支出決算為679.96萬元,完成年初預(yù)算的54.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)和部分調(diào)整到行政運(yùn)行中。
5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為3萬元,支出決算為88.83萬元,完成年初預(yù)算的2961%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)生活補(bǔ)助的增加。
6.一般公共服務(wù)支出(類)專項(xiàng)普查活動(dòng)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為9.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加專項(xiàng)普查項(xiàng)目。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為6.49萬元,支出決算為5.37萬元,完成年初預(yù)算的82.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為3萬元,支出決算為4.60萬元,完成年初預(yù)算的153.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為24.82萬元,支出決算為30.09萬元,完成年初預(yù)算的121.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為75.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村級(jí)文化站及農(nóng)村書屋。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.04萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是再就業(yè)補(bǔ)助追加。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)時(shí)救助支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為9.93萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時(shí)救助追加。
13.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為60.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治。
14.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.20萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是宣傳經(jīng)費(fèi)。
15.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為790.00萬元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加治污減霾項(xiàng)目預(yù)算
16.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為510.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是煤改節(jié)項(xiàng)目。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))
年初預(yù)算為91.64萬元,支出決算為83.85萬元,完成年初預(yù)算的91.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為91.64 萬元,支出決算為32.95萬元,完成年初預(yù)算的35.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.25萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加公共設(shè)施建設(shè)。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))
年初預(yù)算為43.12萬元,支出決算為225.77萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治。
21. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為18.55萬元,支出決算為20.40,完成年初預(yù)算的109.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資滾動(dòng)。
22. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。
23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為14.60萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。
24.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))
年初預(yù)算為8.49萬元,支出決算為7.75萬元,完成年初預(yù)算的91.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為342.84萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加戶廁改造資金。
26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為450.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加村經(jīng)濟(jì)組織合作社款。
27.住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為71.28萬元,支出決算為149.92萬元,完成年初預(yù)算的210.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明(按經(jīng)濟(jì)分類科目說明基本支出具體內(nèi)容,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明,具體到款,文字說明)
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2230.22萬元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出2109.12萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出121.10萬元。
人員經(jīng)費(fèi)2109.12萬元,主要包括(單位支出涉及的款級(jí)科目)基本工資435.63萬元,津貼補(bǔ)貼878.31萬元,獎(jiǎng)金210.52萬元,績效工資246.55萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146.43萬元, 住房公積金149.92萬元, 醫(yī)療費(fèi)30.12萬元。 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.65萬元,主要包括(單位支出涉及的款級(jí)科目)救濟(jì)費(fèi)11.15萬元,他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.50萬元。,
公用經(jīng)費(fèi)121.10萬元,主要包括(單位支出涉及的款級(jí)科目)辦公費(fèi),維修(護(hù))費(fèi),公務(wù)接待費(fèi),專用材料費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),其他交通費(fèi)用,其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.90萬元,支出決算為7.20萬元,完成預(yù)算的72.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.20萬元,占72.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.00萬元,占27.78%。具體情況如下:
1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),0人次,預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺(tái),預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。
2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為5.20萬元,支出決算為5.20萬元,完成預(yù)算的100.00*%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。
2019年度公務(wù)接待132 批次, 1053 人次,預(yù)算為2.70萬元,支出決算為2.00萬元,完成預(yù)算的74.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。
2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(四)會(huì)議費(fèi)支出情況說明。
2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2019年度政府性基金支出2612.68萬元,支出決算為2612.68萬元。
1. 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出848.67萬元,決算支出為848.67萬元。
2. 國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出996.64萬元,決算支出為996.64萬元。
3. 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出2.04萬元,決算支出為2.04萬元。
4. 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出738.06萬元,決算支出為738.06萬元。
5. 彩票公益金安排的支出27.28萬元,決算支出為27.28萬元。
九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明
2019算度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預(yù)算5個(gè)項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng),共涉及資金51萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4.19%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1.基層生活保障項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元,執(zhí)行數(shù) 30萬元,完成預(yù)算的100%。
通過項(xiàng)目實(shí)施用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.治污減霾項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)10萬元,完成預(yù)算的100%。
通過項(xiàng)目實(shí)施街辦轄區(qū)治污減霾工作。
3. 農(nóng)產(chǎn)品檢測項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)5萬元,完成預(yù)算的100%。
通過項(xiàng)目實(shí)施用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測。
4. 綜治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元,執(zhí)行數(shù)1萬元,完成預(yù)算的100%。
通過項(xiàng)目實(shí)施轄區(qū)內(nèi)維穩(wěn)綜治安全的進(jìn)行。
5. 紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)5萬元,完成預(yù)算的100%。
通過項(xiàng)目實(shí)施紀(jì)檢工作日常經(jīng)費(fèi)
(三)部門決算中整體支出績效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),本部門整體 2019 年度整體自評(píng)得 分 98.5 分。全年預(yù)算數(shù)51萬元,執(zhí)行數(shù) 51萬元,完成預(yù) 算的 100%。
主要產(chǎn)出和效果:高質(zhì)量的完成各項(xiàng)任務(wù)。
主要工作績效是:保質(zhì)保量的完整本年各項(xiàng)工作。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績效工作應(yīng)更加科學(xué)化。
下一步改進(jìn)措施:根據(jù)不同項(xiàng)目有針對性的進(jìn)行績效。




十一、其他重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為152.96萬元,支出決算為119.76萬元,完成預(yù)算的78.29%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少33.2萬元,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,減少開支。
(二)政府采購支出情況說明。
2019年度本部門無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。
截至2019年末,本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛6輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年當(dāng)年購置車輛2輛;購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);購置單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。
示例:
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
5.調(diào)整預(yù)算數(shù):填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù),包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù),即:調(diào)整預(yù)算數(shù)=年初預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)增數(shù)-預(yù)算調(diào)減數(shù)。