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西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開
一、西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處單位概況
(一)西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處單位主要職責
1、宣傳法律政策,促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī),落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,不斷加強社會主義新農(nóng)村建設。
2、推進民主政治建設,加強基層政權建設,討論決定區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大事項。
3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,增加農(nóng)民收入。組織指導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整,加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設;健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系,完善農(nóng)業(yè)支持保障體系,推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化;支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織,組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉移,增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。
4、加強社會管理,創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產(chǎn)和公共安全,組織搶險救災、優(yōu)撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
5、發(fā)展公益事業(yè),提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮(zhèn)建設,開展社會保障服務;發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè),提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務。
6、加強綜合治理,維護社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體突發(fā)事件,保證社會公正,保障人民群眾合法權益,維護社會穩(wěn)定。
7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算,負責本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計工作。
8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。
(二)西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處的決算單位構成
西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處設行政單位 1 個;事業(yè)單位 2 個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位 0 個、財政補助事業(yè)單位 1 個、經(jīng)費自理事業(yè)單位 0 個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
陜西省西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處鎮(zhèn)人民政府(本級) |
行政 |
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2 |
陜西省西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
事業(yè) |
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3 |
陜西省西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處鎮(zhèn)水利水保站 |
事業(yè) |
二、西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計4,128.28萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入3,243.78萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(3)其他收入561.09萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(4)用事業(yè)基金彌補收支差額323.41萬元。
(5)上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計4,128.28萬元。包括:
(1)基本支出1,619.05萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:人員經(jīng)費1,480.77萬元,日常公用經(jīng)費138.28萬元。
(2)項目支出2,053.23萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括一般行政管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、農(nóng)村綜合改革等。
(3)結余分配0萬元。
(4)年末結轉和結余456萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2016年度公共預算財政撥款支出2787.78萬元,其中:基本支出1619.05萬元,項目支出1168.73萬元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行348.84萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務57.04萬元。是指履行一般行政管理事務日常支出等業(yè)務支出。
(3)其他人大事務支出0.6萬元。
(4)事業(yè)運行支出482萬元,反映事業(yè)人員基本運行支出包括工資、對個人和家庭補助等。
(5)其他一般公共服務支出144.09萬元用于發(fā)放年終考核獎勵。
(6)其他污染防治支出6萬元,用于治污減霾支出。
(7)城管執(zhí)法支出86.79萬元,用于城管日常事務及工資支出。
(8)小城鎮(zhèn)基礎設施建設7萬元,小城鎮(zhèn)建設經(jīng)費
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生200.46萬元,農(nóng)村保潔員工資福利支出。
(10)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出345.24萬元。
(11)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10萬元,農(nóng)產(chǎn)品檢測專業(yè)經(jīng)費。
(12)水利行業(yè)業(yè)務管理5.81萬元,水利人員工資。
(13)對村級一事一議的補助534.77萬元,村級一事一議獎補資金。
(14)對村民委員會和村黨支部的補助337.51萬元,村級工資及經(jīng)費。
(15)對村集體經(jīng)濟組織的補助150萬元,村級集體經(jīng)濟組織獎補資金。
(16)住房公積金71.63萬元,本單位人員住房公積金。
(三)政府采購支出情況
2016年政府采購支出11.51萬元。
(四)公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.49萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費9.44萬元,公務接待費0.05萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元;因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次,團組批次和人數(shù)較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年車輛購置支出 0萬元,主要購置0用車;發(fā)生公務用車運行維護支出9.44萬元,較去年同比下降15%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.05萬元,較去年同比下降130%,累計接待6批次、50人次。
(五)政府性基金預算財政撥款收支情況
通遠街道辦事處2016年政府性基金預算財政撥款收入323.41萬元,支出323.41萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
無
三、2016年度部門決算表(見附件)
①2016年部門決算收支總表(附件1)
②2016年部門決算收入總表(附件2)
③2016年部門決算支出總表(附件3)
④2016年部門決算財政撥款收支總表(附件4)
⑤2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)(附件5)
⑥2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表(按支出經(jīng)濟分類)(附件6)
⑦2016年部門決算政府性基金收支表(附件7)
⑧2016年部門決算政府采購情況表(附件8)
⑨2016年部門決算一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出決算表(附件9)
2016年部門決算一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出決算表(附件9).XLS
2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表(按支出經(jīng)濟分類)(附件6)、.XLS
2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)(附件5).XLS