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一、通遠街辦單位概況
(一)西安市高陵區通遠街道辦事處單位主要職責
1、宣傳法律政策,促進村民自治。貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,不斷加強社會主義新農村建設。
2、推進民主政治建設,加強基層政權建設,討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。
3、發展農村經濟,增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系,完善農業支持保障體系,推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。
4、加強社會管理,創建良好環境。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。
5、發展公益事業,提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設,開展社會保障服務;發展科教文衛體事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務。
6、加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體突發事件,保證社會公正,保障人民群眾合法權益,維護社會穩定。
7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算,負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。
8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。
(二)西安市高陵區通遠街道辦事處的決算單位構成
西安市高陵區通遠街道辦事處設行政單位 1 個;事業單位 2 個,其中:參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 1 個、經費自理事業單位 0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮人民政府(本級) |
行政 |
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2 |
陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮農業綜合服務中心 |
事業 |
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3 |
陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮水利水保站 |
事業 |
二、西安市高陵區通遠街道辦2017年度部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
1、收入總計9787.52萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入3170.26萬元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(3)其他收入455.66萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(4)用事業基金彌補收支差額0萬元。
(5)上年結轉和結余456萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
(6)政府性基金預算財政撥款收入6161.6萬元,為拆遷征地收入。
(7) 2017年財政撥款收入總計9483.46萬元,2016年財政撥款收入4128.28萬元,比上年增加了5355.18萬元,增加原因主要表現在項目專項資金增加。
2、支出總計9483.46萬元。包括:
(1)基本支出1887.29萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費1235.06萬元,日常公用經費66.55萬元,對個人和家庭的補助支出585.68萬元
(2)項目支出7596.17萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括一般行政管理事務、城鄉社區支出、農林水支出、農村綜合改革等。
(3)結余分配0萬元。
(4)年末結轉和結余760.06萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。(其中包括基建未決算款0萬元,實際結轉和結余760.06萬元)
(5) 2017年財政撥款支出總計9787.52萬元,2016年財政撥款支出4128.28萬元,比上年增加了5659.24萬元,增加原因主要表現在項目專項資金增加。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況,分析增減變化原因。
2017年度公共預算財政撥款支出2866.2萬元,其中:基本支出1866.92萬元,項目支出999.28萬元。基本支出比上年增加了247.87萬元,主要為目標考核獎發放資金和人員增加而產生的相關經費增加;項目支出比上年減少了169.45萬元,主要為項目調整變化,與上年對比2017年公共預算財政撥款支出總計比上年減少了78.42萬元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行629.82萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。比上年增加280.98萬元,主要人員增加和考評獎資金增加。
(2)一般行政管理事務30.37萬元。是指履行是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出等業務支出。比上年減少了26.67萬元,主要為相關一般行政管理事務項目減少。
(3)事業運行537.96萬元。是反映事業單位的基本支出。比上年增加了55.96萬元,主要為事業人員增加和事業考評獎資金增加。
(4)其他一般公共服務支出14.23萬元。是反映除政府提供的一般公共服務支出以外的支出。比上年減少129.86萬元,主要由于一般公共服務支持項目減少。
(5)城鄉社區支出535.28萬元。是反映城鄉社區管理事務支出。比上年減少了0.42萬元,由于城鄉社區保潔員人員變動。
(6)農村綜合改革支出896.39萬元。主要反映的村級一事一議獎補資金和村干部補助。比上年增加了24.11萬元,主要表現在村干部人員增加和一事一議項目增加。
(7)其他農林水支出155萬元,主要反映農林水基本建設支出。
(8)住房保障支出67.15萬元。是反映單位職工繳納的住房公積金。比上年減少了4.48萬元,主要表現為部門人員有所變動調離。
3、本部門一般公共預算財政撥款基本支出1866.91萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費1820.68萬元,日常公用經費46.23。
4、政府性基金預算財政撥款收支情況
通遠街道辦事處2017年政府性基金預算財政撥款收入6161.6萬元,支出6161.6萬元。
5、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支”。
(三)政府采購支出情況
2017年通遠街道辦無政府采購支出。
(四)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.11萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,占三公經費的0%。公務用車運行維護費7.11萬元,占三公經費的100%。公務接待費0萬元,占三公經費的0%。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2017年車輛購置支出 0萬元,較上年決算增加(減少)0萬元。
(2)公務用車運行維護支出7.11萬元,較上年決算增加(減少)4.51萬元,主要原因為車輛維修費用減少。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量2輛。
3、公務接待費支出情況
(1)外事公務接待費用支出0萬元,較去年同比增加或下降100%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。
(2)國內公務接待費用支出0萬元,較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。
三、部門預算績效目標說明
2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款3170.26萬元。
四、專業名詞解釋
1、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費支出情況:公用經費46.22萬元,是反映行政單位的基本運行支出。其中辦公費7.67萬元,印刷費3.99萬元,水費4.56萬元,電費5.05萬元,維護費2萬元,公務用車運行維護費7.11萬元,其他交通費用15.84萬元。
(二)、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年12月30日,本部門所屬預算單位共有車輛12輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
(三)、2017年度部門決算表
1.批復01表-部門決算收支總表
2.批復02表-部門決算收入總表
3.批復03表-部門決算支出總表
4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表
5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)
6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)
7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
8.批復08表-部門決算政府性基金收支表
9.批復09表-政府采購決算表