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一、部門主要職責
1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
4、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播、電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
5、加強鎮級財政的監督和管理。
6、指導村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員會民主自治。
7、制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。
8、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。
二、2018年年度部門工作任務
一是在黨的建設方面,完成何村和官寺村省級標準化基層黨組織建設,推行火箭、仁村、何村等4村聯村黨委工作,順利完成“村兩委”換屆工作。
二是在小鎮建設方面,文體中心體育場、籃球館、酒店、會展中心等場館和“公園里”居住區3棟高層,完成投資10億元,年底主體竣工。扶持創想空間,加速孵化32家入園企業。
三是在征地拆遷方面,落實我區最新的拆遷政策,加快涇惠十三路、高永路、西職學院、“公園里”居住區9村12組1100余戶的征地拆遷工作,以及官路村整村拆除工作。
四是在項目建設方面,由聯村黨委引領,啟動實施何村、仁村、灰堆等4村連片的田園綜合體項目,積極推進吉利汽車配套產業園項目。
五是在文化旅游方面,服務好全市首屆農民節,舉辦好通遠第三屆采摘節,協調好民大博物館建設,全年接待游客超過150萬。
六是在鄉村振興方面,流轉土地1萬畝,發展苗木花卉1萬畝,提升溫室大棚1萬棟,培育新型專業合作社,促進農業轉型升級。
七是在農村改革方面,完成大夫雷村新興產業園規劃,加快農村集體土地入市,完成何村土地增減掛鉤指標任務。
八是在扶貧幫困方面,完成101戶193人脫貧任務。
九是在村容村貌方面,積極推廣何村農村垃圾智慧分類經驗,完成官路、通遠、車張等9個村整村改造提升。
十是在營商環境方面,積極開展掃黑除惡活動,打擊一批破壞投資環境的人和事,表彰10名企業店小二和五星級服務員。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,西安市高陵區通遠街道辦事處下設行政編制機構 1 個,事業編制機構 2 個。
納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,包括:
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區通遠街道辦事處 |
| 2 | 西安市高陵區通遠街道辦事處農業綜合服務中心 |
| 3 | 西安市高陵區通遠街道辦事處水利水保站 |
四、部門人員情況說明
西安市高陵區通遠街道辦事處 2018 年在職財政供養人員123人,其中行政23人,事業100人;財政補助人員192人,其中自收自支2人,遺屬11人,退休20人,環衛工159人。如圖:

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
西安市高陵區通遠街道辦事處2018年所屬預算單位共有車輛7輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,依據高陵區財政局關于編制2018年預算的通知文件要求進行編制,涉及一般公共預算當年撥款50萬元。
七、2018年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
通遠街道辦事處2018年預算總體收入為1,688.43萬元與上年總體收入1,713.11萬元相對比減少了24.68萬元,減少率1.44%,減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。2018年預算總體支出為1,638.43萬元,與上年總體支出1,702.00萬元相對比減少了63.57萬元,減少率3.74%,減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。
(二)財政撥款收支情況。
通遠街道辦事處2018年預算財政撥款收入為1688.43萬元與上年財政撥款收入1713.11萬元相對比減少了24.68萬元,減少率1.44%,減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。2018年預算總體支出為1,688.43萬元,與上年總體支出1,713.11萬元相對比減少了24.68萬元,減少率1.44%,減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
通遠街道辦事處2018年預算財政撥款收入為1688.43萬元與上年財政撥款收入1713.11萬元相對比減少了24.68萬元,減少率1.44%,減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。2018年預算總體支出為1,688.43萬元,與上年總體支出1,713.11萬元相對比減少了24.68萬元,減少率1.44%,減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類情況:
一、基本支出:
(1)行政運行是反映行政單位的基本運行支出:2018年預算177.80萬元比上年249.81萬元減少72.01萬元,原因為2018年預算比上年更精細化,將事業人員經費劃入事業運行。
(2)事業運行是反映事業單位的基本支出:2018年預算1,220.41萬元比上年1,249.02萬元減少28.61萬元,原因為預算精細化,縮減開支等。
(3)行政運行(財政事務)是反映財政行政人員的基本支出:2018年預算11.97萬元比上年19.66萬元減少7.69萬元,原因為財政人員調動調整等。
(4)事業運行(財政事務)是反映財政事業人員的基本支出:2018年預算24.19萬元比上年70.77萬元減少46.58萬元,原因為財政人員調動調整等。
(5)城管執法是反映城管執法人員的基本支出:2018年預算0.28萬元比上年0萬元增加0.28萬元,原因為上年城管執法基本支出安排在單位本級事業運行中。
(6)農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出:2018年預算26.56萬元比上年38.12萬元增加12.56萬元,原因為在項目中列支。
(7)住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出:2018年預算75.91萬元比上年74.62萬元增加1.29萬元,原因為人員工資滾動,繳費基數改變。
(8)一般行政管理事務(財政事務)指自收自支提高待遇工資支出,2018年預算101.02萬元,比上年0萬元增加了101.02萬元,原因為上年在行政運行中列支。
(9)社會保障和就業支出反映的是民政管理事務基本支出,2018年預算0.28萬元比上年0萬元增加了0.28萬元,原因為上年在項目中列支。
二、項目支出:
(1)一般行政管理事務是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監察等業務支出:2018年預算37.00萬元比上年5.11萬元增加31.89萬元,原因為基層工作量加大,保障基層工作更高標準完成。
(2)城鄉環境衛生支出是指轄區環境衛生治理支出:2018年預算5.00萬元比上年6.00萬元減少1萬元,原因為財政壓力偏大,整合預算。
(3)一般行政管理事務(財政事務)指基層財政所財政運轉經費,2018年預算3萬元比上0萬元增加3萬元,原因為上年在本級行政事務中列支。
(4)農產品質量安全(農產品檢測)是指農產品檢測運轉經費,2018年預算5萬元,比上年0萬元增加了5萬元,原因為上年在本級行政事務中列支。
3.支出按經濟科目分類的明細情況
一般公共預算撥款支出按照部門支出經濟分類的情況:
一、基本支出:
(1)基本工資336.98萬元比上年增加28.19萬元,原因為人員正常滾動調資及人員增加。
(2)津貼補貼338.69萬元比上年增加25.61萬元,原因為人員正常滾動調資及人員增加。
(3)獎金5.59萬元比上年減少2.07萬元,原因為行政人員有調動。
(4)機關事業單位基本養老、年金、醫保等社會保障費242.87萬元,比上年增加2.79萬元,原因為人員正常滾動調資及人員增加。
(5)其他工資福利支出563.22萬元,主要是反映城鎮和農村保潔員工資,比上年681.89萬元減少118.67萬元,原因為自收自支人員提高工資待遇。
(6)住房公積金75.91萬元,比上年74.62萬元增加1.29萬元,原因為人員工資滾動,繳費基數改變。
(7)辦公費11.5萬元,主要用于辦公日常支出,比上年減少13.28萬元,原因為壓縮三公經費。
(8)印刷費0萬元,主要用于文件印發支出,比上年減少6.2萬元,原因為調整預算,安排在項目支出。
(9)水電費10.43萬元,比上年增加5.73萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(10)郵電費0萬元,比上年減少1萬元,原因為調整預算,安排在項目支出。
(11)取暖費0.2萬元,比上年增加0.2萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(12)會議費2.07萬元,比上年增加1.07萬元,原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神,同時重點項目增加。
(13)差旅費3.38萬元,比上年增加2.88萬元,原因為維護基層穩定,保障維穩工作正常進行。
(14)維護費3.5萬元,比上年增加3.5萬元,原因為維護基層機關正常運轉。
(15)培訓費1.03萬元,比上年增加0.03萬元,原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神,加大政治思想培訓,加強各項業務工作培訓。
(16)公務接待費3.05萬元,比上年增加3.05萬元,原因為重點項目增加接待有所增加。
(17)勞務費0.02萬元,比上年減少10.38萬元,原因為調整預算,安排在項目支出。
(18)公務用車運行維護費6.56萬元,比上年增加3.96萬元,原因為人員增加,保障基層工作。
(19)其他交通費用20.52萬元,比上年增加2.16萬元,原因為行政人員級別調整,車補增加。
(20)生活補助5.57萬元,比上年增加0.24萬元,原因為遺屬費用增加。
(21)工會經費7.34萬元,比上年增加7.34萬元,原因為繳納工會會費。
二、項目支出:
(1)辦公費14.1萬元,主要用于辦公日常支出,比上年增加13.45萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(2)印刷費5.2萬元,主要用于項目宣傳、文件印發支出,比上年增加3.5萬元,原因為調整預算,加大宣傳工作支出。
(3)水費5萬元,比上年增加5萬元,原因為彌補環衛水費。
(4)電費4.5萬元,比上年增加4.3萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(5)郵電費2萬元,比上年增加2萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(6)維護費6萬元,比上年增加6萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(7)租賃費0.5萬元,比上年增加0.5萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(8)會議費3.5萬元,比上年增加3.5萬元,原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神,同時重點項目增加。
(9)培訓費4萬元,比上年增加3萬元,原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神,加大政治思想培訓,加強各項業務工作培訓。
(10)專用材料費0.5萬元,比上年增加0.5萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(11)勞務費3.2萬元,比上年增加1.64萬元,原因為調整預算,保證機關日常支出。
(12)公務用車運行維護費1.5萬元,比上年增加1.5萬元,因環衛車輛運行經費緊張,增加公務用車維護費用以彌補環衛車輛運行經費。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
1、2018年部門“三公”經費預算11.11萬元,其中公務接待費3.05萬元,公務用車維護費8.06萬元。對比上年增加5.51萬元,增加原因為重點項目增加接待有所增加,同時因環衛車輛運行經費緊張,增加公務用車維護費用以彌補環衛車輛運行經費。
2、2018年會議費預算5.57萬元,比上年增加4.57萬元,原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神,同時重點項目增加。
3、2018年培訓費預算5.03萬元,比上年增加3.03萬元,原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神,加大政治思想培訓,加強各項業務工作培訓。
(七)機關運行經費安排情況。
2018年本部門公用經費預算54萬元,比上年增加4.8萬元,原因為重點項目增加,日常經費開支增大。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表.
八、專業名詞解釋
三公經費:是指政府部門人員因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務招待費產生的費用。
西安市高陵區通遠街道辦事處
2018年3月2日
