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西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年度部門決算公開信息

一、西安市高陵區張卜鎮人民政府概況

西安市高陵區張卜鎮位于高陵縣城南7.5公里處,地處渭北奉正塬頭,北與高陵昭慧新城、三陽塔、城市運動公園對接,東接臨潼與驪山遙遙相望,西與耿鎮相鄰。地理位置優越,地勢平坦,土地肥沃,210國道、310國道、京昆(西禹)高速公路貫穿期間,交通便利。

張卜鎮人民政府下設:黨政辦公室、財政所、經濟發展辦公室、社會管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務服務所、水利水保站、計劃生育服務站、文化廣播電視衛生服務站、城管執法中隊。下轄13個村民委員會。

(一)西安市高陵區張卜鎮人民政府主要職責

1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

4、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播、電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

5、加強鎮、村財務的監督和管理。

6、指導村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員會民主自治。

7、制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。

8、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

(二)西安市高陵區張卜鎮人民政府的決算單位構成

西安市高陵區張卜鎮人民政府設行政單位1個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

西安市高陵區張卜鎮人民政府

行政單位

二、2015年度部門決算表

(一)部門決算收支總表

西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年部門決算收支總表

單位:元

項目

決算數

項目

(按功能分類)

決算數

項目

(按支出性質和經濟分類)

決算數

一、財政撥款收入

11,321,721.02

一、一般公共服務支出

6,396,271.19

一、基本支出

7,316,541.15

其中:政府性基金預算財政撥款

2,170,000.00

二、外交支出

人員經費

6,849,453.50

二、上級補助收入

三、國防支出

日常公用經費

467,087.65

三、事業收入

四、公共安全支出

二、項目支出

3,625,505.00

四、經營收入

五、教育支出

基本建設類項目

五、其他收入

325.13

六、科學技術支出

行政事業類項目

3,625,505.00

七、文化體育與傳媒支出

三、上繳上級支出

八、社會保障和就業支出

四、經營支出

九、醫療衛生與計劃生育支出

五、對附屬單位補助支出

十、節能環保支出

30,000.00

十一、城鄉社區支出

2,664,861.00

支出經濟分類

十二、農林水支出

1,522,136.96

基本支出和項目支出合計

10,942,046.15

十三、交通運輸支出

工資福利支出

5,328,954.50

十四、資源勘探信息等支出

商品和服務支出

725,025.91

十五、商業服務業等支出

對個人和家庭的補助

1,520,499.00

十六、金融支出

對企事業單位的補貼

十七、援助其他地區支出

債務利息支出

十八、國土海洋氣象等支出

基本建設支出

十九、住房保障支出

328,777.00

其他資本性支出

3,367,566.74

二十、糧油物資儲備支出

其他支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

11,322,046.15

本年支出合計

10,942,046.15

用事業基金彌補收支差額

結余分配

年初結轉和結余

交納所得稅

基本支出結轉

提取職工福利基金

項目支出結轉和結余

轉入事業基金

經營結余

其他

年末結轉和結余

380,000.00

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

380,000.00

經營結余

收入總計

11,322,046.15

支出總計

11,322,046.15

(二)部門決算收入總表

西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年部門決算收入總表

單位:元

單位序號

單位名稱

合計

一般公共

預算撥款

政府性

基金撥款

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

1

西安市

高陵區

張卜鎮

人民政府

11,322,046.15

9,151,721.02

2,170,000.00

325.13

(三)部門決算支出總表

西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年部門決算支出總表

單位:元

單位序號

單位名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

1

西安市

高陵區

張卜鎮

人民政府

10,942,046.15

7,316,541.15

3,625,505.00

(四)部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)

西安市高陵區張卜鎮人民政府

2015年部門決算一般公共預算支出明細表

單位:元

功能科目編碼

功能科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

合計

8,771,721.02

7,316,216.02

1,455,505.00

201

一般公共服務支出

6,395,946.06

5,020,441.06

1,375,505.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

5,558,666.06

4,553,161.06

1,005,505.00

2010301

行政運行

4,553,161.06

4,553,161.06

2010302

一般行政管理事務

305,505.00

305,505.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

700,000.00

700,000.00

20106

財政事務

487,280.00

467,280.00

20,000.00

2010601

行政運行

115,696.00

115,696.00

2010602

一般行政管理事務

20,000.00

20,000.00

2010650

事業運行

351,584.00

351,584.00

20199

其他一般公共服務支出

350,000.00

350,000.00

2019999

其他一般公共服務支出

350,000.00

350,000.00

211

節能環保支出

30,000.00

30,000.00

21103

污染防治

30,000.00

30,000.00

2110399

其他污染防治支出

30,000.00

30,000.00

212

城鄉社區支出

2,664,861.00

494,861.00

2,170,000.00

21201

城鄉社區管理事務

494,861.00

494,861.00

2120104

城管執法

494,861.00

494,861.00

213

農林水支出

1,522,136.96

1,472,136.96

50,000.00

21301

農業

474,556.96

424,556.96

50,000.00

2130104

事業運行

424,556.96

424,556.96

2130109

農產品質量安全

50,000.00

50,000.00

21303

水利

80,380.00

80,380.00

2130304

水利行業業務管理

80,380.00

80,380.00

21307

農村綜合改革

967,200.00

967,200.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

967,200.00

967,200.00

221

住房保障支出

328,777.00

328,777.00

22102

住房改革支出

328,777.00

328,777.00

2210201

住房公積金

328,777.00

328,777.00

(五)部門決算一般共公共預算支出明細表(按支出經濟分類)

西安市高陵區張卜鎮人民政府

2015年部門決算一般公共預算支出明細表

單位:元

經濟分類編碼

科目名稱

合計

基本

項目

備注

合計

8,771,721.02

7,316,216.02

1,455,505.00

301

工資福利支出

5,328,954.50

5,328,954.50

30101

基本工資

1,904,817.00

1,904,817.00

30102

津貼補貼

2,477,193.00

2,477,193.00

30103

獎金

607,376.00

607,376.00

30104

社會保障繳費

339,568.50

339,568.50

302

商品和服務支出

724,700.78

466,762.52

257,938.26

30201

辦公費

360,635.82

261,662.02

98,973.80

30202

印刷費

50,645.00

33,366.05

17,278.95

30205

水費

22,433.50

22,433.50

30206

電費

44,450.29

44,450.29

30207

郵電費

23,377.66

12,087.66

11,290.00

30216

培訓費

9,346.00

4,096.00

5,250.00

30217

公務接待費

21,051.20

4,500.00

16,551.20

30226

勞務費

96,806.00

24,030.24

72,775.76

30228

工會經費

5,000.00

5,000.00

30229

福利費

18,553.66

18,553.66

30231

公務用車運行維護費

72,401.65

36,583.10

35,818.55

303

對個人和家庭的補助

1,520,499.00

1,520,499.00

30304

生活補助

1,156,115.00

1,156,115.00

30307

住房公積金

364,384.00

364,384.00

310

其他資本性支出

1,197,566.74

1,197,566.74

31002

辦公設備購置

97,795.00

97,795.00

31005

基礎設施建設

393,700.00

393,700.00

31006

大型修繕

706,071.74

706,071.74

(六)部門決算政府性基金收支表

西安市高陵區張卜鎮人民政府

2015年部門決算政府性基金收支表

單位:元

基金收入(按功能分類)

決算數

基金支出(按支出性質和經 濟分類)

決算數

城鄉社區支出

280,000.00

工資福利支出

農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

1,890,000.00

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

對企事業單位的補貼

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出

2,170,000.00

其他支出

合計

2,170,000.00

合計

2,170,000.00

(七)部門決算政府采購情況表

西安市高陵區張卜鎮人民政府

2015年部門決算政府采購情況表

單位:元

項目

行次

采購金額(決算數)

總計

財政性資金

其他資金

備注

欄次

4

5

6

7

合計

1

0

0

0

0

貨物

2

0

0

0

0

工程

3

0

0

0

0

服務

4

0

0

0

0

(八)部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表

2015年度西安市高陵區張卜鎮人民政府

部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表

單位:元

單位名稱

財政撥款安排的“三公“經費

小計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置費

西安市高陵區張卜鎮人民政府

93,452.85

0

72,401.65

72,401.65

0

21,051.2

1.因公出國(境)團組情況:2015年度本單位未組織出國(境)團組;未參加其他單位組織的出國(境)團; 本單位全年無人因公出國(境)。

2.公務用車購置及保有情況:末公務用車保有量2輛。

3.公務接待有關情況:2015年度公務接待累計170批次,1050人次 。

三、西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年度部門決算情況說明

(一)2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計11,322,046.15元。包括:

(1)公共預算財政撥款收入9,151,721.02元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

(2)其他收入325.13元,為利息收入。

2、支出總計10,942,046.15元。包括:

(1)基本支出7,316,541.15元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費6,849,453.50元,日常公用經費467,087.65元。

(2)項目支出3,625,505.00元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括鄉鎮運轉、基層政權建設等。

(3)年末結轉和結余380,000.00元,主要是本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2015年度公共預算財政撥款支出元,其中:基本支出7,316216.02元,項目支出1,455,505.00元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。

(1)行政運行4553161.06元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

(2)一般行政管理事務305,505.00元。是指履行鄉鎮運轉、基層團組織建設等業務支出。

(3)財政事務487,280.00元,是反映財政所人員的工資。

(4)節能環保支出30,000.00元,是反映環境整治基本支出。

(5)城鄉社區支出494,861.00元,是反映城管人員的工資情況。

(6)農林水支出1,522,136.96元,是反映農林、水利人員基本支出及村干部補助等業務。

(7)住房保障支出328,777.00元,是反映住房公積金支出。

(三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出93,452.85元,其中,公務用車運行維護費72,401.65元,公務接待費21,051.2元。

1、因公出國(境)費用支出情況

2015年度我鎮無因公出國(境)支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年無車輛購置支出;發生公務用車運行維護支出72,401.65元,較去年同比下降22.19%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出21,051.2元,累計接待170批次,1050人次。

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